您好, 這個最好還是自己員工自己報銷的
老師,兩個公司法人不同,但是員工是同一幫人,11月份的時候用A公司申報了10月的個稅,12月份發(fā)放10月份工資的時候是A公司發(fā)一部分,B公司發(fā)一部分,這個應(yīng)該怎么處理呢?
老師你好,想問一下,兩個公司,同一個實際控股人,但是不同法人,20年有十幾個員工,有一部分是A公司的,一部分是B公司,分兩個公司申報個稅,然后后面年底 不得發(fā)工資,年后他們生氣了就一起起訴,起訴的時候都是以A公司名譽去起訴。后面法院就執(zhí)行A公司,從A公司的的一個客戶(應(yīng)收款)里劃扣了,現(xiàn)在這個錢我該怎么做分錄 還有一個人是之前沒有申報這兩家公司的個稅系統(tǒng),是之前公司還沒成立就幫拉散貨的那種,一萬塊錢,現(xiàn)在也一起付了,要怎么做分錄
老師您好,我們公司是一個法人名下的兩個公司,兩個公司用的是一批員工,錄個稅和合同的時候是分成了兩個公司,但是涉及報銷的時候可能就會涉及沒在這個公司發(fā)工資但是發(fā)生報銷了,這個應(yīng)該怎么處理好
老師你好,你看就是這么這樣的一個狀態(tài)有問題嗎?就是公司的個稅系統(tǒng)員工有兩個人,嗯,然后不是法人也不是股東,是其他兩個人做公司的員工,然后每個月申報,就是每次報銷的時候,就是公司對公戶轉(zhuǎn)給個人報銷的時候都是我們的公司的法人和股東,但是他沒有他們沒有在這個個稅系統(tǒng)里充當(dāng)員工,但是每次報銷的時候都是法人和股東,嗯指公司的款報銷給他們,就是說嗯這種狀態(tài)應(yīng)該沒事吧
老師你好,我想問一下就是我們公司的法人和股東,有時候經(jīng)常跑業(yè)務(wù),然后他們會墊付一些費用票,然后找公司報銷,這個不能算做公司的,不能算做法人和股東的收入,只是正常的報銷而已,對吧?嗯,但是呢,嗯,這個法人股東啊,我沒有把他們列入這個個稅系統(tǒng)里申報員工,嗯,這個員工是另外兩名員工,就是說平時的這個法人股東的這個費用報銷,嗯,還有另外兩個員工的工資發(fā)放,他這樣的話這個這種狀態(tài)就是有沒有什么不合規(guī)的。地方或者是這樣問您是不是在原公司那個報銷費用憑證的這些人必須要列為公司員工進行個稅申報呢?
人員工資,可以上半年作為研發(fā)費用,下半年作為普通費用,這樣入賬嗎?
我有一個一般納稅人,去年欠款增值稅7萬,現(xiàn)在開進進項來,進項留底可以抵稅嗎?
報表里的應(yīng)交稅費科目應(yīng)該怎么計算?
老師,請問在2021年1-9月每月實繳了資本,但是沒有做印花稅申報,現(xiàn)在2025年8月做可以嗎
支票的金額是絕對記載事項,怎么金額也是授權(quán)補記事項
老師 我們收到一張發(fā)票 我采購的是不銹鋼軸 但是開票是光圓 這張票可以收嗎 金額52元
其他應(yīng)付款_法人有貸方余額,法人要提取備用金,可以做憑證在 借:其他應(yīng)付款法人嗎
請問老師六稅兩費優(yōu)惠政策減免部分的附加稅和印花稅,要單獨做賬嗎?借:應(yīng)交稅費,貸:營業(yè)外收入,還是直接根據(jù)繳納稅款的單據(jù):借:應(yīng)交稅費,貸:銀行存款?
請問老師,企業(yè)建造職工食堂領(lǐng)用了自產(chǎn)產(chǎn)品,成本180 產(chǎn)品稅率13,計稅價格是200 那么這項食堂的入賬價值是多少呢,請問全分錄怎么做
老師,我申報社保的時候顯示這個是什么意思呢,該單位存在應(yīng)申報未申報繳費工資/費額的職工,無法確認申報業(yè)務(wù)
因為我們會涉及出差但是項目的所屬公司和人員正好不一致,怎么處理才能讓兩個公司的人都可以報銷呢
你可以把發(fā)票給本公司員工,讓本公司員工報銷
機票和火車票實名怎么辦呢
這種情況? 最好把工資分開兩個公司申報 這樣報銷就合理了
那個稅申報的時候都是按正常的工資薪金申報嗎
對 還是正常按照工資薪金申報的?