同學,你好 借:應付職工薪酬 貸:應收賬款
老師,麻煩問下同一個員工,分A和B兩個公司發(fā)工資,B公司的股東是A公司股東的老婆,這樣兩個企業(yè)間算有關(guān)系么?還沒來及做股東變更,后面要換了,涉及到員工的個稅該如何申報呢?6月份以前都是A公司一起發(fā)工資,6月分之后是分開發(fā),A公司發(fā)5000,B公司11000,以前都是A公司統(tǒng)一申報工資和個稅的,現(xiàn)在的社保公積金也 還是在A公司扣除,所以我這就沒有給報,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題了,該怎么補救呢?救助各位大神幫忙
那個會計做賬的時候,有兩個公司,公司a和公司B都是同一個法人,然后公司a的那個收入有一部分吧,他在公司a的賬做完之后,又又做到了公司B的賬上,然后就導致增值稅是正常正常交的,然后所得稅就是B公司多報了一部分嗎?嗯,這樣的話,因為去年沒有發(fā)現(xiàn)這個事兒,今年他系統(tǒng)上顯示出來的話,就需要B公司補角一個增值稅是三萬多,這個有什么變通的方法嗎。
老師,我想咨詢你一個問題哈,就是有一個職工,他在ABCD4家公司,呃,都是他的申報,這個這個繳款義務人嘛,就是個稅的繳款義務人,完了以后,他是在a公司交的三險一金,在B公司交的公積金,然后現(xiàn)在常住的職務就是在西的這家這家公司。然后目前在這個新的這家公司工作的時候,他填報2021年的這個個稅,年度匯算的時候,那個a公司的一社保那部分沒有辦法匯總到里頭去,這個這個要怎么辦?
老師你好,想問一下,兩個公司,同一個實際控股人,但是不同法人,20年有十幾個員工,有一部分是A公司的,一部分是B公司,分兩個公司申報個稅,然后后面年底 不得發(fā)工資,年后他們生氣了就一起起訴,起訴的時候都是以A公司名譽去起訴。后面法院就執(zhí)行A公司,從A公司的的一個客戶(應收款)里劃扣了,現(xiàn)在這個錢我該怎么做分錄 還有一個人是之前沒有申報這兩家公司的個稅系統(tǒng),是之前公司還沒成立就幫拉散貨的那種,一萬塊錢,現(xiàn)在也一起付了,要怎么做分錄
各位老板,請教一個問題,A公司是一般納稅人,2019年和甲公司簽訂了一個設備買賣合同,13%的稅率。收了部分貨款,開了部分發(fā)票。后因A公司業(yè)務縮減,沒有什么業(yè)務,降為了小規(guī)模納稅人。去年因要收甲公司貨款,甲公司要求A公司提供13%的發(fā)票,A公司只能提供3%的專票,所以A公司法人和甲公司協(xié)商,用A公司法人名下的另一個公司B公司開具的13%的發(fā)票,收了部分貨款?,F(xiàn)在要收尾款,對方一直拖著不付。A公司就起訴了甲公司,除了支付貨款外還要支付我們滯納金,利息等有二三十萬。對方不愿意付這個款,他現(xiàn)在要去告B公司虛開發(fā)票。B公司這個情況屬于虛開發(fā)票嗎?可以說是有關(guān)聯(lián)關(guān)系的公司的原因,擺脫這個嫌疑不呢?
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師幫我看完文字
支付自己公司的可以這樣寫分錄
同學,你好 分錄,一樣的 借:應付職工薪酬 貸:應收賬款
還有另外兩種 2.公司申報在B公司 A公司代付 3.之前沒有申報個稅過,現(xiàn)在也一起起訴支付錢
代付,也沒有這個責任哦,有點懵,解釋一下
同學,你好 2.借:其他應收款-B 貸:應收賬款 3.借:應付職工薪酬 貸:應收賬款
3.借:應付職工薪酬 貸:應收賬款 那還需要重新補申報個稅系統(tǒng)嗎,之前也沒有計提過
同學,你好 這個需要的