您好,可以開服務(wù)費專票的,聯(lián)系稅務(wù)增加6%的申報項目即可。
老師,增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺里面抵扣勾選出來的專票,是開錯的,不應(yīng)該開給我們公司的,讓對方開紅字發(fā)票沖掉,我們這邊系統(tǒng)是不是就沒有這張發(fā)票了?我們要不要做什么處理
老師有個業(yè)務(wù)上面的會計問題想問一下,我們公司開了一筆業(yè)務(wù)是給抖音的商家提供賬號平臺賣貨,然后賣的貨錢是入我們賬戶,然后,這個錢我們在給對應(yīng)的主播結(jié)賬。首先,賣貨商家給我服務(wù)費,我們開的票是服務(wù)費的6個點的。其次,我們給主播錢,主播給我開的也是服務(wù)費6個點的。然后我們會收到平臺賣貨的入賬款,我們申報的是未開票收入賣的是商品需要算13個點的嗎?這樣不是虧了嗎
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,我們簽了一個合同,但是他們要求我們每一次的運營消耗都要附上發(fā)票,但是我們讓別人給我們提供服務(wù)的時候,她開的票里面包含了服務(wù)費這項在里面一起開了,那這個我要怎么處理給運營消耗上呢?因為金額對不上。
我們公司在抖音平臺上賣貨,有一小部分的收入是平臺補貼給的,就是我們實際賣是30,平臺補貼客戶5元,我們實收30元,客戶實付25元,平臺要求我們對這個他們給我們的補貼收入開服務(wù)費發(fā)票,但是我們實際是售貨收入,應(yīng)該怎么做分錄呢
老師,您好,想問下就是公司目前人力成本非常高,而且公司進項票比較少,于是就想著講人力成本這塊全部打包給第三方靈活用工平臺讓對方開具專票從而多抵扣增值稅,但是為什么有的靈活用工平臺說可以按照總額給我們開具6個點的專票呢,就是比如我們每個月給他們打400w的薪酬工資加服務(wù)費,對方說可以按照400w,開具6%的專票給我們,不是應(yīng)該按照400w里面僅服務(wù)費部分才能開具專票?
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
如果我要沖紅重開呢
如果我要沖紅重開呢——可以紅沖重開。申報時到稅務(wù)前臺手工申報即可
這服務(wù)費發(fā)票這個月申報還是按照6%申報是嗎?
這服務(wù)費發(fā)票這個月申報還是按照6%申報是嗎?——是的