同學你好 按照稅率來說是的
請問老師,一個平臺比如1688吧,我們在1688賣東西,賣的東西我們是有專門的供應商提供貨源給我們的,后面我們給供應商結算貨款的時候是直接從1688這個平臺轉錢給到供應商的賬戶上(也有個人私賬),這個相當于是我們用公賬付款出去了,(但是付款的公司抬頭不是我們自己的公司,是1688那邊的公司抬頭)但是我們需要對方給我們開發(fā)票,對方不開發(fā)票給我們,這個稅務上應該怎么處理呢???
老師,你好,我們公司中秋節(jié)的時候買了一批月餅開了抖音直播賣貨,但是這個業(yè)務不是公司的主營業(yè)務,我把直播賣貨的收入記成了,貸;其他業(yè)務收入,這樣對嗎?然后我們花錢進貨的月餅費用記什么科目?借:其他業(yè)務成本嗎?
老師有個業(yè)務上面的會計問題想問一下,我們公司開了一筆業(yè)務是給抖音的商家提供賬號平臺賣貨,然后賣的貨錢是入我們賬戶,然后,這個錢我們在給對應的主播結賬。首先,賣貨商家給我服務費,我們開的票是服務費的6個點的。其次,我們給主播錢,主播給我開的也是服務費6個點的。然后我們會收到平臺賣貨的入賬款,我們申報的是未開票收入賣的是商品需要算13個點的嗎?這樣不是虧了嗎
我們這邊主營就是傭金,我們就是幫別人賣貨的,我們在抖店上幫他賣,我們只收取傭金,我們賣然后那邊發(fā)貨,最后拉賬單看我們賣了多少,那邊才給我們結算金額和開發(fā)票,因為有涉及到第三方平臺收款,后續(xù)會產(chǎn)生服務費,這筆錢也是對方負責的,我們就是賣出多少,然后能提現(xiàn)多少轉給對方,對方按這個金額給我們開票,這個怎么做賬務處理呢?
老師,您,,麻煩問一下,我們公司的老板和老板娘,也是公司的主播,別的廠家給我們郵寄樣品,讓我們替他們直播賣貨,我們在快手平臺上賣貨,賺商家的傭金,但是有的是需要給平臺開發(fā)票,平臺會給我們返錢,這種情況平臺需要我們提供發(fā)票,那我們開發(fā)票,是不是屬于現(xiàn)代服務類別中的
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟業(yè)務入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關系呢?
但是其實我們也不是賣貨的?。吭趺茨茏罱K我們也是申報6個點呢
我們主營是提供平臺服務啊
要是開13的話,我們聯(lián)賣貨的成本都沒有交的稅的話太多了
同學你好 那你這個服務的肯定是6%的稅率
但是我們的平臺是賣貨的???直接按照6個點的申報嗎?這中間誰需要有人按照13個點申報?
貨物的是13% 平臺服務的是6% 直接兼營就可以
沒明白老師,怎么兼容,兼容的話還是按照高的算?還是說就是我一開始說的分開算?
同學你好 就是申請兼營 也就是服務是6% 貨物是13%他倆不牽扯