同學您好,是的沒錯,這 是要的同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數(shù)表示的????

當月專用發(fā)票開錯紅沖了,重開,紅沖需要做賬嗎?謝謝!
老師,因開票金額有誤紅沖了數(shù)電發(fā)票需要做賬嗎?當月紅沖當月重開了,我們是銷售方
當月開的電子專票因錯誤當月紅沖需要入賬嗎?、又重新開了一張
老師,請問當月開具數(shù)電票紅沖發(fā)票后,當月沖回金額是不含稅金額,是不是代表紅沖發(fā)票開錯了。具體原因,我們單位為一般納稅人,當月藍票因信息有誤,當月重開了紅票沖回,填寫的時候在原因那欄填寫開票有誤,旁邊有一個灰色選項,含稅,不含稅,我沒選,導致紅字數(shù)電票開完,當月回沖金額是不含稅金額,這種情況應(yīng)該怎么處理?
數(shù)電發(fā)票----當月開的發(fā)票,當月紅沖了,還需要做賬嗎
老師請問這個銷售額是不是根據(jù)7-9月份的系統(tǒng)統(tǒng)計的開票金額和未開票金額統(tǒng)計的一起報稅?比如是系統(tǒng)自動提示開票45萬,但是另外還有2萬屬于未開票,是不是要報稅金額合計一起就是47萬
老師,我現(xiàn)在報所得稅出現(xiàn)這個差異。但是現(xiàn)在來補繳未報個人所得稅的已經(jīng)來不及了,明天就要3季度的企業(yè)所得稅了。老師讓我更正個人所得稅申報金額,但是有一個人的前公司一直沒有辦離職新公司沒有通過,從4月份一直沒有申報。這種情況怎么處理合適
月收入500,000年收入2,000,000小規(guī)模納稅人餐飲業(yè)以外賣為主,之前沒有申報過任何稅收,現(xiàn)在收到稅務(wù)局短信說網(wǎng)絡(luò)平臺上報給稅務(wù)局的稅收少是什么情況
老師,您好,我這邊和農(nóng)場簽訂的買賣蘋果的合同,他們開票后我們?nèi)~付款,付款后,他們給我們銷售額的30%作為銷售服務(wù)費,這30%我要怎么給他們開發(fā)票呢
你好,我是高薪會員?,F(xiàn)在想聽一下初級的課程
我們物業(yè)公司,購買的公共維修燈管,鎖頭,水龍頭這種是入成本還是費用呢?什么該入成本呢?
9月臨時工資太多了,可以放10月申報個稅嗎,本次9月申報公司員工個稅?
總,分企業(yè),總公司企業(yè)所得稅季度申報的時候,需要做合并報表嗎?報稅需要去申報嗎?所得稅在季報的時候需要去分嗎?
電子稅務(wù)局更正往期利潤報表有風險沒
老師,它顯示審核不通過,不知道是哪里錯了
老師,紅沖的要做帳,作廢的就不用是嗎?
同學您好,是的沒錯, 是這樣的????
好的 ,謝謝老師!
不客氣,有空給五星好評:(我的提問-本問題溝通界面,結(jié)束提問并評價)?????