同學(xué)你好。你們是定額征收的應(yīng)該是稅局在幫你們申報, 你家平常開的票,稅局那邊應(yīng)該是有檢測到。 因此。通知你們了, 所以。明天上班后,主動給稅局打電話確認(rèn)

@鄒老師 老師好, 一、我公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在有小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠政策,公司的收入是無票收入,申報增值稅時 :咨詢過地方稅局稅管員說,不含稅收入=含稅收入÷1.03 然后在再減去2%的增值稅優(yōu)惠,最后增值稅應(yīng)納稅額就是=(含稅收入÷1.03)×3%-(含稅收入÷1.03)×2% 這樣的話,現(xiàn)在我的賬上增值稅計提要怎么出呢? 二、沒有增值稅優(yōu)惠之前的賬我們是這樣出的:無票收入,收到租金時:借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 月末計提增值稅:貸:主營業(yè)務(wù)收入 紅字 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 繳納增值稅時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
老師,我們企業(yè)是小規(guī)模納稅人,主營業(yè)務(wù)是在網(wǎng)上賣鮮花,我對公賬戶上收到的款項里包括80%的款是要返給平臺,也就是說我們企業(yè)是銷售鮮花的是傭金收入是我實際收入,我返給平臺的款不能收到對應(yīng)的發(fā)票,可以跟平臺簽訂合同,例如我對公戶收到120萬銷售鮮花款,有110萬需要返還平臺,我10萬是我公司的銷售鮮花傭金收入,我按10納稅申報,這樣可以嗎
老師您好,剛剛追問不了。我的情況是扣繳端已經(jīng)刪除員工近1年的收入信息了,個人所得稅App也已經(jīng)更新我刪除后的信息了,目前個人所得稅App不顯示員工有收入。但是自然人電子稅務(wù)局仍然顯示修改刪除之前的申報信息,因為員工要辦一個業(yè)務(wù),需要自然人電子稅務(wù)局沒有申報收入信息,這邊自然人電子稅務(wù)局還顯示之前的收入。我也去稅務(wù)局了,稅務(wù)局也表示手機(jī)端和網(wǎng)頁端是否同步他們管不了,自然人電子稅務(wù)局400電話我也打了,他們也說沒辦法?,F(xiàn)在已經(jīng)過去12天了,我不知道怎么操作才能讓網(wǎng)頁版自然人電子稅務(wù)局和手機(jī)App申報信息同步。稅務(wù)局系統(tǒng)查我們單位,也是沒有這個員工申報信息了。
我之前提的問題是:2019年12由一般納稅人改為小規(guī)模納稅人后收入發(fā)票里的增值稅沒有做賬務(wù)處理,直接全部計入主營業(yè)務(wù)收入了。7月份稅務(wù)局的報表調(diào)整過了,我要咨詢的是公司財務(wù)需要如何做賬務(wù)處理?你們給我回答的是上面我發(fā)給的賬務(wù)處理,但小規(guī)模納稅人又沒有以前年度損益調(diào)整科目。最后想問我到底應(yīng)該如何做憑證調(diào)整?(三個老師有三個不同的回答)
你好老師,餐飲企業(yè),24年10月小規(guī)模,11月一般納稅人,之前會計十月少填寫收入1萬多,12月財務(wù)報表零申報,我現(xiàn)在打算調(diào)整,一個是,現(xiàn)在調(diào)10月,補(bǔ)稅和滯納金,二是打算年度匯算清繳時再填財務(wù)報表?年報時調(diào)的話怎么調(diào)?賬上的報表就和十月的不符了,老師具體應(yīng)該怎么做?會計確認(rèn)收入了,但是稅上沒申報
公司收到銀行結(jié)匯的金額怎么做賬 ? 研發(fā)費用的占比是收入的多少?
抖音商家支付給我的保證金入什么科目
公司有兼職人員,只買社保,不發(fā)工資,會計分錄怎么處理?
請問老師,找人帶辦的營業(yè)執(zhí)照,公司合伙人也沒實際出這個注冊資金,現(xiàn)在公司章程上這樣體現(xiàn)注冊資金,時間怎么是2030年,假如分別股東a和b,請問怎么會計處理?這個200萬是倆個股東必須給財務(wù)的貨幣資金而非其他投資對吧?賬務(wù)處理是借-現(xiàn)金或銀存200萬, 貸實收資本-股本200萬,對嗎?不理解的是為什營業(yè)執(zhí)照上是2030年?是可以分期至2030年必須出資完畢嗎?求老師答復(fù),謝謝
股權(quán)0元轉(zhuǎn)讓需要繳納印花稅嗎
請問一下老師就是收到一張票200多的維修費相當(dāng)于是工地上的無人機(jī)的維修費可以做成辦公費用嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報,第一列填1-9月應(yīng)付職工薪酬一級科目余額嗎?二列是填實際發(fā)放工資金額嗎
個人獨資企業(yè):現(xiàn)金交易,沒有開出發(fā)票,3季度實現(xiàn)銷售9000.購材料7400\'均沒開票,材料,收貨只有送貨單,然后我這成本這7400能夠在利潤表里扣減成本欄金額嗎?即9000-7400=1600利潤
老師,A老板那塊地沒有證,當(dāng)時搭廠房就是購買鐵皮,雇工人搭的,有注冊營業(yè)執(zhí)照一般納稅人生產(chǎn)加工,現(xiàn)在經(jīng)營不善,營業(yè)執(zhí)照法人轉(zhuǎn)給B老板,租給B老板,B老板是法人。A老板也沒有營業(yè)執(zhí)照,也不是法人,A老板也要做賬?若A老板營業(yè)執(zhí)照注冊,這種情況賬務(wù)如何處理?
這里寫的沒有申報的,8月份個人所得就是個人經(jīng)營所得嗎?然后個人薪金就是個人工資,在個人扣繳系統(tǒng)里面,沒有扣繳到的意思嗎?
餐飲業(yè)都是定額征收的,還是說有選擇
如果按照這個收入的話,需要補(bǔ)繳稅款的話,需要繳多少?怎么計算的?
這個是 公司成立時。稅局可能認(rèn)為你們公司財務(wù)賬不清晰。給你們公司核定的 定額征收。 目前的話。如果想改的話。要看是否符合稅局的要求了,
我也沒法確定補(bǔ)多少。還是要看稅局怎么說