你好,你先看一下你的科目余額表是平的嗎?
老師您好,我做的是工會(huì)的賬務(wù),然后有一個(gè)問題要請(qǐng)教你。我做的試算平衡表里面的結(jié)余金額和收支決算表里面的結(jié)余金額對(duì)不上,試算平衡表里的金額少了一萬多,然后我重新算了每一筆和試算平衡表,結(jié)果還是一樣,我不知道哪里出錯(cuò),麻煩老師可以指點(diǎn)一下。
老師,我公司現(xiàn)在需要換財(cái)務(wù)系統(tǒng),需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上,可我有一個(gè)問題,資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款期末余額=應(yīng)收賬款的貸方余額+預(yù)收賬款的貸方余額, 比如 預(yù)收賬款-A客戶 借方余額5000 預(yù)收賬款 -B客戶 貸方余額60000 應(yīng)收賬款- 甲公司借方 10000 應(yīng)收賬款-乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)科目下客戶錄入數(shù)據(jù),結(jié)果在新系統(tǒng)上資產(chǎn)負(fù)債表的期末 應(yīng)收賬款是70000 預(yù)收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額是 應(yīng)收賬款 15000 預(yù)收賬款期末余額90000 為什么會(huì)這樣呢,我都是按照對(duì)應(yīng)的科目輸入數(shù)據(jù)的。
老師請(qǐng)教一個(gè)問題,我現(xiàn)在和我們出納的賬收入和發(fā)生額對(duì)不上,但是余額又核上了。我查了是有一筆款,轉(zhuǎn)出的時(shí)候,因?yàn)橘~戶錯(cuò)誤退回又重新轉(zhuǎn)了一次。這次款退回的時(shí)候我做了一個(gè)紅沖,但是我們出納的流水賬是在借方收入了這筆退款。所以他的收入和發(fā)生額剛好比我對(duì)這一筆,請(qǐng)問怎么處理呢?
老師您好,用金蝶迷你版,資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)左右不平,左邊比右邊多了個(gè)6,查詢了一下科目余額表沒有問題,請(qǐng)問是什么原因
老師,您好,請(qǐng)問一下,我們公司應(yīng)收賬款- XX公司,借方余額有10萬元,但是實(shí)際上這個(gè)公司不欠我們的錢,好像是之前會(huì)計(jì)做錯(cuò)賬了,但是銀行對(duì)賬單的余額和我做賬的銀行存款金額又是對(duì)的上的,這個(gè)該怎么把應(yīng)收賬款調(diào)平呢?
公司資產(chǎn)率是什么,怎么算
小規(guī)模企業(yè),在外地施工,企業(yè)所得稅也要預(yù)交嗎
我恢復(fù)的備份都是系統(tǒng)重做過以后的,沒有之前的備份,相當(dāng)于恢復(fù)備份還是沒用,有沒有其他辦法
你好,紅沖發(fā)票可以紅沖部分嗎
物業(yè)會(huì)計(jì)中,員工聚餐計(jì)入什么科目
老師,個(gè)體工商戶在另外一個(gè)電腦上用賬號(hào)密碼進(jìn)電子稅務(wù)局是得重新人臉驗(yàn)證嗎,這個(gè)圖片里是什么意思,怎么才能進(jìn)去網(wǎng)站
老師你好,個(gè)體工商戶個(gè)稅申報(bào)點(diǎn)勞務(wù)報(bào)酬,還是工資薪金
請(qǐng)問,發(fā)票額度申請(qǐng),短期的上傳了合同的,必須對(duì)方確認(rèn)嗎?
老師,銀行代發(fā)工資模塊使用以后,可以隨時(shí)停用嗎
酒店沒有開停車費(fèi)的發(fā)票嗎?停車費(fèi)屬于什么類目