你好這個(gè)就是長期待攤費(fèi)用
你好,老師,我想問一下現(xiàn)在因?yàn)橐咔榉揽仄陂g做的核酸檢測,我應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用的那個(gè)明細(xì)科目是醫(yī)藥費(fèi)嗎??比如我要出差做的核酸檢測計(jì)入差旅費(fèi)嗎?為了正常生產(chǎn)經(jīng)營送貨也要做核酸檢測報(bào)告我是不是計(jì)入制造費(fèi)用呢?還是統(tǒng)一都計(jì)入管理費(fèi)用的醫(yī)藥費(fèi)呀?
老師好,2022年攤了一筆費(fèi)用37500元,每個(gè)月3125元,到現(xiàn)在也沒支付,也沒收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會計(jì)憑證是, 借:管理費(fèi)用-房租3125,貸:長期待攤費(fèi)用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無票的長期待攤費(fèi)用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時(shí)候,是會計(jì)科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125,貸:長期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎? 更正時(shí),金額是正數(shù),這樣可以嗎? 接過這個(gè)問題的老師請先不要接了,想聽聽其他老師的建議?。?! 謝謝
老師好,2022年攤了一筆費(fèi)用37500元,每個(gè)月3125元,到現(xiàn)在也沒支付,也沒收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會計(jì)憑證是, 借:管理費(fèi)用-房租3125,貸:長期待攤費(fèi)用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無票的長期待攤費(fèi)用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時(shí)候,是會計(jì)科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125,貸:長期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎? 更正時(shí),金額是正數(shù),這樣可以嗎? 具體的會計(jì)科目是怎樣的? 接過這個(gè)問題的老師請先不要接了,想聽聽其他老師的建議?。?! 謝謝
老師好,2022年攤了一筆費(fèi)用37500元,每個(gè)月3125元,到現(xiàn)在也沒支付,也沒收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會計(jì)憑證是, 借:管理費(fèi)用-房租3125,貸:長期待攤費(fèi)用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無票的長期待攤費(fèi)用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時(shí)候,是會計(jì)科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125,貸:長期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎? 更正時(shí),金額是正數(shù),這樣可以嗎? 具體的會計(jì)科目是怎樣的? 接過這個(gè)問題的老師請先不要接了,想聽聽其他老師的建議?。?! 謝謝
老師好,2022年攤了一筆費(fèi)用37500元,每個(gè)月3125元,到現(xiàn)在也沒支付,也沒收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會計(jì)憑證是, 借:管理費(fèi)用-房租3125,貸:長期待攤費(fèi)用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無票的長期待攤費(fèi)用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時(shí)候,是會計(jì)科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125,貸:長期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎? 更正時(shí),金額是正數(shù),這樣可以嗎? 具體的會計(jì)科目是怎樣的? 接過這個(gè)問題的老師請先不要接了,想聽聽其他老師的建議?。。?謝謝
老師我想問一下我們公司出了一個(gè)專利評估了3500萬。準(zhǔn)備用這個(gè)專利實(shí)繳另一個(gè)公司注冊資本金。這倆公司都要交什么稅啊,謝謝
你好,老師,請問工資方面專項(xiàng)扣除。,只能扣自己父母嗎。如果已結(jié)婚的能否填寫配偶的父母?
老師變更法人不用走稅務(wù)流程吧?公司一共有兩個(gè)股東,那個(gè)股東不干了,公司只有一個(gè)股東也可以吧!
甲公司與乙公司合作收購小麥,甲公司銀行貸款利息2.85%,由乙公司承擔(dān)利息,按3.1%算,如何記賬?
我們公司想搞個(gè)業(yè)務(wù),做二道販子,購買軟件,再銷售軟件,可以有這樣的業(yè)務(wù)嗎?供應(yīng)商給我們開發(fā)票,我們再給客戶開發(fā)票可以嗎?
你好,老師,我有一筆應(yīng)收賬款收不回來,做壞賬準(zhǔn)備,公司選做賬小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,沒有信用減值損失和壞賬準(zhǔn)備這兩個(gè)科目,財(cái)務(wù)怎么操作?
外聘會計(jì)為了所得稅好看提到:降低成本中的物料消耗,賬面反映的數(shù)據(jù)偏高。主要原因可能是一些工具、物品類領(lǐng)回時(shí)一次性計(jì)入成本??梢钥紤]采用五五攤銷法或列長期待攤費(fèi)用處理。,這個(gè)物品是指什么,入長期待攤費(fèi)用應(yīng)該按幾年攤呀
老師自然人享受六稅兩費(fèi)政策嗎
老師,請問應(yīng)收應(yīng)付賬款岀現(xiàn)負(fù)數(shù)是有問題吧(樸老師)
你好老師 我?guī)啄昵暗倪€有很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣 然后中間有幾年沒有營業(yè) 一直是零申報(bào)的 我現(xiàn)在又開始營業(yè)做賬了 我想把之前的進(jìn)項(xiàng)票用完再抵扣現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 我是訂貨付款做一個(gè)分錄憑證 然后收到貨做個(gè)暫估分錄憑證 等哪一天我要用到現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了 然后把之前暫估的紅沖 再把收到票的做個(gè)分錄憑證 我這邊的一個(gè)會計(jì)說這樣很麻煩 如果我這個(gè)票假如兩年后才用到 再往之前的賬上翻 很麻煩 她的建議是就做個(gè)付款憑證 然后用到票了再把收到票的憑證做上去 就說收到貨不要做暫估 這樣可以嗎 不做暫估是不是就沒有庫存嗎
現(xiàn)在生產(chǎn)了,也可以記入長期待攤費(fèi)用里是么?
你好!是的。在使用期間內(nèi)分?jǐn)?
好的,謝謝老師
你好!不用客氣的了