你等著有稅費(fèi) 在抵減即可;? 沒有稅費(fèi)就先掛著??
老師,我期未結(jié)帳的時(shí)候系統(tǒng)提示我,增值稅未結(jié)轉(zhuǎn),但是因?yàn)槲覀兪且患倚∫?guī)模,增值稅是免交的,我增值稅做的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款;貸:營業(yè)外收入-減免稅收入。現(xiàn)在我還需要做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
老師,之前稅控盤的服務(wù)費(fèi)280 元,做賬分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅280,貸,銀行存款280,當(dāng)時(shí)沒有抵減,一直掛賬,現(xiàn)在想把賬調(diào)平,不在應(yīng)交稅費(fèi)科目顯示,請問我應(yīng)該怎么做賬?
你好、老師、想問一下、小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬、增值稅減免 不納稅、應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)科目余額 怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,想請教下稅控盤服務(wù)費(fèi)280抵減問題, 支付維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款 280 抵減時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費(fèi)用 -280 那月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 金額是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)再直接減去280后的嗎?
老師,您好!我想咨詢下小規(guī)模納稅人,稅盤服務(wù)費(fèi)280元,一直掛在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,未做結(jié)轉(zhuǎn),請問需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?分錄怎么寫?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡易計(jì)征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
稅盤服務(wù)費(fèi)連續(xù)4年都掛在減免稅款里面了,已經(jīng)在發(fā)生的當(dāng)期申報(bào)時(shí)做了抵減,但是沒有做相應(yīng)的分錄沖銷減免稅款,一直都在那掛著,我現(xiàn)在要怎么寫分錄沖銷掉減免稅款?
你好;? ? 是的;? 到時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅去; 你還有三級科目嗎? ? ?
有三級科目,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額中去嗎?
你好;? 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 借方去??
老師,能給我寫下分錄嗎?我這個(gè)稅盤費(fèi)已經(jīng)交過了呀!
你好;? 比如;? 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 減免稅額??
老師,小規(guī)模納稅人季度末需要將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
?是的; 你有三級科目;只能結(jié)轉(zhuǎn)下的?