你好,可以開(kāi)a的,可以開(kāi)的不動(dòng)產(chǎn)5%,其他的是1%。
老師好,我想咨詢一下,小規(guī)模納稅人代開(kāi)增值稅專用發(fā)票,單張發(fā)票金額最多可以開(kāi)多少呢?
如果小規(guī)模開(kāi)93390.15的含稅金額,1%的稅率的專票,那么需要交多少增值稅呢?
小規(guī)模納稅人開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,一張最多可以開(kāi)多少?
小規(guī)模納稅人可以開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎?如果可以那開(kāi)多少稅率的發(fā)票?多少金額之下是不交稅呢?
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問(wèn)下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開(kāi)票金額來(lái)定營(yíng)業(yè)收入么?
專用發(fā)票沒(méi)有減免的,需要正常交稅。
增值稅是怎么繳納的?
開(kāi)專用發(fā)票沒(méi)有減免,是用不含稅收入乘以征收率。
可是我們這邊財(cái)務(wù)主管說(shuō)這家小規(guī)模沒(méi)開(kāi)普票只開(kāi)1%的專票,年度不超500萬(wàn)是免稅的啊?
是去年的政策,今年沒(méi)有這個(gè)政策了。