對的,是的,借管理費(fèi)用等 貸累計折舊, 次月開始折舊,最低三年。
您好老師,我們是小規(guī)模納稅人,以前用的是年限平均法。 購買時:借:固定資產(chǎn) 貸:現(xiàn)銀 那新會計準(zhǔn)則有沒有對固定資產(chǎn)的分錄有所改變呢,請告知分錄謝謝, 還有就是我們的固定資產(chǎn)實(shí)物不存在而且也已經(jīng)計提完折舊了,現(xiàn)在需要做清理,分錄怎么寫
老師你好,我們廠噴涂機(jī)以舊換新1臺,換的新的含稅是30000元,舊的給供應(yīng)商了,我做了固定資產(chǎn)清理了,卡片也做了變動方式是減少,摘要是報廢清理,請問老師,固定資產(chǎn)清理卡片分錄:借固定資產(chǎn)32000貸累計折舊30200 貸固定資產(chǎn)清理1800,而新的購入噴涂機(jī)分錄是借:固定資產(chǎn) 27900借應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅3900 貸:銀行存款30000 貸:固定資產(chǎn)清理1800請問老師一個卡片減少,一個卡片增加這樣做的分錄對么?本來購入開的發(fā)票不含稅26100元,因?yàn)槠胶夤潭ㄙY產(chǎn)購入是27900元?請問老師我做的分錄對么?麻煩老師給我指導(dǎo)一下?
你好,老師,請問下,我當(dāng)時系統(tǒng)是9月份賬沒做賬,9月份計提折舊后,就把固定資產(chǎn)折舊清單打印出來,后打折清理固定資產(chǎn)開票了,開票是在10月份,然后我現(xiàn)在做10月份的賬,是不是又要計提折舊才能清理固定資產(chǎn)。我只能按折后的那個開票金額來做分錄是吧。
老師,下午好,咨詢一下出售固定資產(chǎn)分錄:2022年買了一臺車137000元(因?yàn)槭莾?nèi)賬 不做開票稅金)每月月供4485元,當(dāng)時入固定資產(chǎn)分錄是:借固定資產(chǎn)-運(yùn)輸設(shè)備 137000 貸:長期應(yīng)付款:137000.,已做累計折舊63199.77元 現(xiàn)在這臺車要以長期應(yīng)付款余額73800.23元出售給個人。請問現(xiàn)在出售這臺車,我要怎么樣做分錄?
你好,公司一般納稅人現(xiàn)金購買了一臺空調(diào)6200元,開具專用發(fā)票,是不是要作為固定資產(chǎn)入賬?那固定資產(chǎn)的分錄是不是借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅,貸現(xiàn)金?那請問固定資產(chǎn)是不是需要每個月計提折舊的?分錄怎么寫?每個月按多少來折舊?能麻煩老師告知一下嗎?謝謝。
客戶下的合同品名是番茄,因?yàn)槭枪?yīng)鏈系統(tǒng)下的單,所以供應(yīng)商的送貨單也是番茄,可是供應(yīng)商又按照自己內(nèi)部品名西紅柿開了發(fā)票,就是合同和送貨單一樣,發(fā)票按供應(yīng)商品名開,實(shí)際上是一個東西,可以嗎
請問老師,甲單位從養(yǎng)殖戶購入海參,甲單位經(jīng)過泡發(fā)后,再出售給各個飯店,請問甲單位從養(yǎng)殖戶購入時,是不用繳納印花稅的對吧,那再經(jīng)過加工后,出售給餐廳的時候,需要繳納印花稅么,沒有簽訂合同,但是是給餐廳開發(fā)票的。
老師 您好 去年一個管理費(fèi)用70多萬 當(dāng)初做賬 管理費(fèi)用 70萬 今年這部分發(fā)票沖紅 錢也退了 如何做賬?幫我寫一下分錄
公司未做稅務(wù)登記要做工商年報嗎
老師好,我這邊是醫(yī)院的財務(wù),我們醫(yī)院跟同仁堂合作,他們向我們提供中藥和代煎中藥的服務(wù),那同仁堂是開什么類型的發(fā)票給到我們醫(yī)院呢?
你好老師,我公司只有一臺2023年采購固定資產(chǎn)14000元,2024年1月-5月折舊金額5000元,2024年6月固定資產(chǎn)清理9000元,賬面沒有固定資產(chǎn)余額了,請問2024年匯算清繳,資產(chǎn)折舊攤銷表格,資產(chǎn)原值,本年折舊攤銷,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)應(yīng)該怎么填
老師,我申報個稅失敗,申報反饋信息:姓名[***],證件號碼[321028197******]的以下數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過: 是否扣除減除費(fèi)用為是時,“正常工資薪金”中的“基本減除費(fèi)用”應(yīng)等于[5000],實(shí)際填寫的是[0]
員工工傷報銷醫(yī)藥費(fèi),沒法走保險,生產(chǎn)部的,我記制造費(fèi)用嗎
老師好,香港籍的員工在大陸兼職,個人所得稅稅怎么交?減除還5000嗎?做匯算時還要兩地合在一起嗎做嗎
老師您好,2024年12月計提了年終獎50萬,2025年1月發(fā)放了一部分,2025年5月申報全年一次性性獎金。領(lǐng)導(dǎo)讓賬上沖2024年12月計提的年終獎??梢詥?/p>
借管理費(fèi)用嗎?不是固定資產(chǎn)科目?那折舊三年怎么計算的?有計算公式嗎?
折舊折舊到成本費(fèi)用里面去,不折舊到固定資產(chǎn),你再增加固定資產(chǎn)嗎? 原值-殘值)/12/3 殘值自己設(shè)置零到5%。
我看有些人說超過5000的都要記到固定資科目里面,不超過的直接入管理費(fèi)用。那每個月折舊的分錄應(yīng)該怎么做?
借管理費(fèi)用 貸累計折舊是哪個部門使用的?如果是后勤的話,就是管理費(fèi)用。
辦公室使用的。
借管理費(fèi)用 貸累計折舊做這一個
好的,謝謝老師。
不用客氣,工作愉快。