同學你好 一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費用時 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:營業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理
老師你好,請問下1、18年購進的固定資產(chǎn)因為質(zhì)量問題退回,記借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)原值,記借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理。2、又重新買了一臺,但是原固定資產(chǎn)銷售方先開了張紅字發(fā)票給我們,記借:固定資產(chǎn)(紅字) 借:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字)。3、收到新的固定資產(chǎn)發(fā)票,記借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在的問題是退回的固定資產(chǎn)原值重復(fù)記賬,導致年末原值不符,怎么調(diào)整。
老師你好,我們廠噴涂機以舊換新1臺,換的新的含稅是30000元,舊的給供應(yīng)商了,我做了固定資產(chǎn)清理了,卡片也做了變動方式是減少,摘要是報廢清理,請問老師,固定資產(chǎn)清理卡片分錄:借固定資產(chǎn)32000貸累計折舊30200 貸固定資產(chǎn)清理1800,而新的購入噴涂機分錄是借:固定資產(chǎn) 27900借應(yīng)交稅費/進項稅3900 貸:銀行存款30000 貸:固定資產(chǎn)清理1800請問老師一個卡片減少,一個卡片增加這樣做的分錄對么?本來購入開的發(fā)票不含稅26100元,因為平衡固定資產(chǎn)購入是27900元?請問老師我做的分錄對么?麻煩老師給我指導一下?
老師:你好,我們公司有個股東以公司的名義買了汽車,我們公司也入了固定資產(chǎn),借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款,過了一年股東退股把汽車過戶到個人名下,做的分錄是 借:固定資產(chǎn)清理、累計折舊,貸:固定資產(chǎn),下面還有什么分錄呢,進項稅是全額轉(zhuǎn)出呢還是怎么計算轉(zhuǎn)出,請老師指導
老師,這個題目在最后處置時候?qū)懛咒浤懿荒苓@樣寫? 借:固定資產(chǎn)清理 106.25 累計折舊53.75 固定資產(chǎn)減值準備 50 貸:固定資產(chǎn) 210。 借:固定資產(chǎn)清理 2 貸:銀行存款 2。 借:銀行存款 82 貸:固定資產(chǎn)清理 80 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)2 (老師,題中說的是相關(guān)稅費2萬,但是如果寫到固定資產(chǎn)清理里面算82又和答案不一樣了,不知道怎么寫) 借:資產(chǎn)處置損益 28.25 貸:固定資產(chǎn)清理 28.25所以凈損失28.25w,影響利潤28.25萬。老師請問我這樣寫是對的嗎?
老師我固定資產(chǎn)購進的原值含稅是623000,沒有抵扣認證,期間提折舊268683.04,按照剩余的賬面354316.96做了無償轉(zhuǎn)讓沒有發(fā)生清理費,按視同銷售3%減按2%申報了增值稅,354316.96/1.03=343997.05*0.02=6879.94稅額原本是10319.91實交了6879.94 ,下面的分錄對應(yīng)的金額要怎么填,理不清思路,自己帶入數(shù)據(jù)之后分錄不平,又不知道哪里做錯了 (1)借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) (2)借:應(yīng)收售價 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款1%的減免這部分金額沖減固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額- 3%稅率 固定資產(chǎn)清理 (3)借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入-非流動資產(chǎn)處置利得(如果是損失計入營業(yè)外支出)
24年一月補記入了一張費用專票,借管理費用9500,進項稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實23年12月份就已經(jīng)被員工報銷了,借管理費1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個科目對嗎?是用成本明細科目嗎?
老師 公司干化學清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個人所得稅,有幾個員工沒報工資,要增加幾個員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報稅的時候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準則,去年的進項發(fā)票勾選認證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報,如果已經(jīng)繳費了,還能更正申報嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進項夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費和福利費,納稅調(diào)增后,實際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
老師,是以舊換新呀?
第三筆分錄 借銀行貸固定資產(chǎn)清理改成 借固定資產(chǎn) 貸固定資產(chǎn)清理
老師,借方全是固定資產(chǎn)沒有銀行存款?只有一筆,是貸方銀行存款呀?銀行存款沒在借方呀?老師是不是看錯啦?
你這個置換還付款的話那就 借固定資產(chǎn) 貸固定資產(chǎn)清理 貸銀行存款
老師,置換的,新噴涂機付款30000元,老師開的發(fā)票也是3萬元,不含稅26100元,稅額3900元,但是置換的借:固定資產(chǎn)27900元本來是26100 借 進項稅3900 貸固定資產(chǎn)清理 1800 貸銀行存款30000請問老師,分錄做的對不對呀?
是這樣做分錄的哦
老師,我在卡片里增加填原值是27900元,不能填發(fā)票26100元吧?
你需要按照發(fā)票金額來填寫的 你新發(fā)票的金額是多少就是多少
老師,你可能沒理解意思?是置換的,按照發(fā)票上金額,那么分錄就不對了?多個固定資產(chǎn)清理呀1800元?請問老師卡片怎么填?如果填26100元,那么分錄就不對呀?
同學你好 你固定資產(chǎn)清理要把之前的清理了才行 之前的固定資產(chǎn)卡片清理了
老師,舊的減少分錄:借固定資產(chǎn)清理 1800 借累計折舊26000 貸固定資產(chǎn)27800 新的購入分錄 借:固定資產(chǎn)27900 借進項稅3900 貸銀行存款30000貸 固定資產(chǎn)清理1800?
老師,之前卡片清理了,但是固定資產(chǎn)清理這個科目怎么請的?那么掛在固定資產(chǎn)清理借方呀?而且是置換的?
對的 舊的卡片直接在系統(tǒng)里清理了 然后新固定資產(chǎn)重新錄入一個 分錄就是上面那些
老師,到的卡片填27800元,還是發(fā)票上26100元?如果填26100元,固定資產(chǎn)清理這個科目借方余額怎么平呀?請老師指導一下?
固定資產(chǎn)清理的分錄上面都寫給你了 借固定資產(chǎn) 貸固定資產(chǎn)清理 貸銀行存款
老師,分錄我知道怎么寫,現(xiàn)在糾結(jié)是卡片到的填27800元還是填發(fā)票26100元?不知道填卡片原值是哪個數(shù)字??
你固定資產(chǎn)清理的金額和賬上剩余價值是不是有差額
老師,對呀,有差額,現(xiàn)在1、怎么填卡片原值呀?/2、如果填發(fā)票金額,導致固定資產(chǎn)清理余額怎么平呀?老師就是這兩個問題很糾結(jié)怎么弄?
你頂賬的金額小于賬面剩余價值的話就計入營業(yè)外支出才行