超過(guò)季度30萬(wàn)的據(jù)實(shí)收費(fèi)
你好,老師。我想問(wèn)下小規(guī)模是年累計(jì)不超過(guò)180萬(wàn)都不用繳稅,還是超過(guò)季度30萬(wàn)的據(jù)實(shí)收費(fèi)
你好老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)是免增值稅的,如果我月度超過(guò)10萬(wàn),但季度不超過(guò)30萬(wàn),這要交增值稅嗎?
老師,小規(guī)模單位季度不超過(guò)30萬(wàn)免增值稅 我想問(wèn)一下 是普票合計(jì)金額不超過(guò)30萬(wàn) 是吧
老師你好,現(xiàn)在小規(guī)模年開(kāi)票不超過(guò)500萬(wàn)不用納稅是嗎,季度不超過(guò)30萬(wàn)且都是普票就可以免稅是嗎
老師,去年11月份給對(duì)方開(kāi)了一張專票,結(jié)果對(duì)方每個(gè)月轉(zhuǎn)幾十元給我們,這樣下去兩年也平不了賬,這種情況我們應(yīng)該怎么辦呢?發(fā)票可以紅沖嗎?
老師,購(gòu)入型號(hào)9*1,200公斤,單價(jià)4,200*4=800元 型號(hào),8*1,300公斤,單價(jià)5,300*5=1500元,一共購(gòu)入2300元,上面都是含稅價(jià),這個(gè)暫估入庫(kù)怎么寫分錄
請(qǐng)問(wèn)退回的個(gè)稅怎么入賬?是由于前期身份證號(hào)錯(cuò)誤導(dǎo)致的
科技型中小企業(yè)需要立項(xiàng)嗎?
公司車輛已經(jīng)計(jì)提完折舊,現(xiàn)在報(bào)廢收到500元現(xiàn)金,怎么做賬
老師,進(jìn)口的商品,提單是100噸,卸貨量是99噸,入庫(kù)入哪個(gè)量?
公司進(jìn)來(lái)了300按照這個(gè)做成本可以嗎
老師,您好。我們?cè)诋惖亻_(kāi)了一個(gè)分公司,除了企業(yè)所得稅合并申報(bào),其他增值稅附加稅都是當(dāng)?shù)乩U存,這分公司我們只要就是給總公司組裝某些成品,原材料都是總公司提供,分公司組裝好按總公司要求發(fā)給指定客戶那里。分公司不記材料進(jìn)銷,總公司按件計(jì)加工費(fèi)付分公司 ,這樣可以嗎
請(qǐng)教老師個(gè)問(wèn)題,比如員工借款50,費(fèi)用報(bào)銷單40,剩下10塊沒(méi)有還回來(lái),是從出差補(bǔ)助或工資里扣掉的,這樣單位統(tǒng)計(jì)本月費(fèi)用的時(shí)候按50統(tǒng)計(jì)還是40統(tǒng)計(jì)?
開(kāi)了票這個(gè)錢公司收不回來(lái)了怎么做賬外處理
老師,我?guī)鸵粋€(gè)公司代辦稅?,F(xiàn)在報(bào)季度。沒(méi)有賬目。。開(kāi)票90多萬(wàn),超了。。季報(bào)營(yíng)業(yè)收入是開(kāi)票不含稅額。那成本怎么填。。因?yàn)闆](méi)有賬目
同學(xué),成本就是你們的工資,和發(fā)生與收入有關(guān)的費(fèi)用
老師,個(gè)體在哪報(bào)
電子稅務(wù)局,有的在自然人扣繳端
怎么區(qū)分是電子稅務(wù)還是自然人扣繳
同學(xué),你哪里能報(bào)就在哪里報(bào),這個(gè)不用區(qū)分