那個(gè)不能紅沖的,只能催收錢了
你好,老師我想問下,去年我們給另外個(gè)公司開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票十五萬多,但對(duì)方遲遲不付款怎么辦呢?我們這邊稅也扣了不少,對(duì)方估計(jì)也抵扣了吧
老師,我是一般納稅人,去年給對(duì)方開過去的發(fā)票今天發(fā)現(xiàn)稅號(hào)寫錯(cuò)了,對(duì)方也一直沒有抵扣,我們?cè)趺醋瞿兀恐苯影讶ツ甑陌l(fā)票紅沖到這個(gè)月就可以了是不
老師,我們和對(duì)方18年簽訂的合同,稅率那會(huì)是16%,之前給對(duì)方開了部分票和對(duì)應(yīng)的貨和款,后來給對(duì)方又開了一少部分的發(fā)票,對(duì)方一直不付款,說讓我們沖紅,然后就沖紅了,現(xiàn)在涉及到稅率的問題,我們這種情況可以給對(duì)方開13%發(fā)票合理嗎?這種情況我們應(yīng)該怎么確定我們實(shí)際的收入?
收到對(duì)方當(dāng)月開具的電子普票,然后對(duì)方紅沖了,我在查驗(yàn)平臺(tái)查了幾次都能正常查到這張發(fā)票,但是在認(rèn)證平臺(tái)有顯示這張票紅沖了,如果我不進(jìn)去認(rèn)證平臺(tái)看我就不會(huì)知道這張票紅沖了,應(yīng)該怎么避免這種情況,不知道的話我們到手的發(fā)票即使被紅沖掉了也照樣用了
10月份對(duì)方以個(gè)人名義買了我公司的貨物113000元,并且以個(gè)人賬戶付的款。我10月份做了無票收入。11月份對(duì)方又讓以他們公司的名義開票113000,公司出納不知情的情況下就又給他開了113000元,開的他們公司抬頭。我現(xiàn)在做11月賬時(shí)發(fā)現(xiàn)不對(duì),這樣不就相當(dāng)于我公司確認(rèn)兩次收入,交兩次稅嗎,這種情況我應(yīng)該怎么處理呢?
老板私車公用月租金1000元,已經(jīng)并入工資申報(bào)個(gè)稅,不開發(fā)票可以嗎?
請(qǐng)問下,這種情況是啥意思?怎么處理?
請(qǐng)問,個(gè)體戶定期定額戶,增值稅怎么計(jì)算?個(gè)稅怎么計(jì)算?
勞務(wù)人員比較多的話可以用含稅金額申報(bào)個(gè)稅嗎?這樣就會(huì)多扣個(gè)稅可以嗎
一季度申報(bào)的70萬收入,二季度紅沖了發(fā)票,導(dǎo)致二季度收入為負(fù)數(shù),之前繳納的增值稅和附加稅退換嗎
老師 我是一家飲料經(jīng)營(yíng)公司 一般納稅人,請(qǐng)問客戶用瓶蓋兌換商品,先由公司墊付商品,然后廠家再給公司兌換 會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
老師,還問下,如果開進(jìn)來一張普通飛機(jī)票的發(fā)票,上面的稅率是寫的6%,我是不是還是可以按價(jià)稅合計(jì)金額的9%算進(jìn)項(xiàng)稅?
我月底計(jì)提工資時(shí), 借方:銷售費(fèi)用 貸方:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 次月,發(fā)工資時(shí) 借方:應(yīng)發(fā)職工薪酬—工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸方:銀行存款—(實(shí)發(fā)數(shù)) 貸方:其他應(yīng)收款—社保(個(gè)人部分) 貸方,應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 繳納個(gè)稅時(shí) 借方:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 貸方:銀行存款 我這樣做是對(duì)的嗎,計(jì)提的時(shí)候不用體現(xiàn)計(jì)提個(gè)人所得稅吧
老師你好,4月份發(fā)工資給工人了,但沒有申報(bào)個(gè)稅,7月還可以申報(bào)嗎
房屋租賃合同簽訂日期2025.3-2025.12.31發(fā)票未開、租金未收、應(yīng)該在什么時(shí)候確認(rèn)收入?
???拿他們沒辦法嗎?
對(duì)呀,你再紅沖就屬于惡意紅沖了哈
唉:-(好吧~_~,謝謝老師提醒
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。