下午好親!可以呀,正常業(yè)務(wù)
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)總公司與分公司置署了一份合同,合同約定如分公司向中標(biāo)客戶(hù)銷(xiāo)售貨物則需總公司代開(kāi)發(fā)票并按菅業(yè)收入的5%交規(guī)定的管理費(fèi)及稅費(fèi),總公司代收款后扣除5%的管理費(fèi)及抵扣進(jìn)項(xiàng)稅后再匯給分公司,總公司個(gè)是一般納稅人,分公司是小規(guī)模納稅人,第一,現(xiàn)在問(wèn)題是總公司當(dāng)時(shí)開(kāi)給客戶(hù)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票是5000(單指稅金)元,而總公司卻要求分公司提供進(jìn)項(xiàng)票或扣直接扣除收入約2萬(wàn)的稅金,說(shuō)這是作為成本,這說(shuō)法合理嗎?第二,分公司可以開(kāi)1%的稅金約5000給總公司,總公司可以用作抵稅嗎?請(qǐng)老師賜教
老師 ,前兩天專(zhuān)管員要過(guò)去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開(kāi)始,是分公司,公司做民宿,就是三個(gè)公司的業(yè)務(wù),我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢(xún)服務(wù),就是公司收毛坯房裝修,然后運(yùn)營(yíng)出租出去,我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費(fèi),這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒(méi)有裝修公司,所以走公戶(hù)轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶(hù),我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費(fèi)收入和往來(lái),轉(zhuǎn)賬的也只是個(gè)別客戶(hù) 大多數(shù)客戶(hù)都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬(wàn)六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費(fèi)一共有13萬(wàn),專(zhuān)管員找我就是費(fèi)用大,了解業(yè)務(wù),說(shuō)裝修這塊兒要報(bào)驗(yàn)要給當(dāng)?shù)亓舳?,不然要稽核,總部總監(jiān)讓我和專(zhuān)管員說(shuō)的是會(huì)返給我們當(dāng)?shù)?,總部只是代收,讓?dāng)?shù)厝ソ?,我想了想感覺(jué)總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專(zhuān)管員,因?yàn)檠b修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部,費(fèi)用走那邊,他轉(zhuǎn)回來(lái)我還不是要交所得稅,不過(guò)人工材料總部沒(méi)走賬,總部年前讓注銷(xiāo)分公司,注冊(cè)子公司,在上星期我已經(jīng)把子公司注冊(cè)好了,準(zhǔn)備稅務(wù)報(bào)到,現(xiàn)在出了這事,我要不要子公司報(bào)到前先跟分公司專(zhuān)管員打聲招呼,說(shuō)我們有子公司,要注銷(xiāo)
老師,我們公司是一家分公司,獨(dú)立核算。有以下幾個(gè)問(wèn)題。 1、由于分公司沒(méi)有資質(zhì)一些業(yè)務(wù)接了但是由總公司開(kāi)票,總公司入賬,但這比業(yè)務(wù)屬于分公司的,我要如何把這個(gè)錢(qián)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)?由分公司開(kāi)票給總共公司嗎? 2、分向總或者總向分公司開(kāi)費(fèi)用票是都可以稅前扣除嗎?分總之間業(yè)務(wù)往來(lái)是否需要簽訂合同? 3、分公司的人員工資有一部分總公司發(fā)又有一部分分公司發(fā),社保在總公司。分公司還需要對(duì)他申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?對(duì)于分公司沒(méi)有給他買(mǎi)社保稅務(wù)部部門(mén)查出來(lái)會(huì)不會(huì)說(shuō)我們違規(guī)了? 4、分公司交管理費(fèi)給總公司,總公司開(kāi)的管理費(fèi)用票分公司不能稅票扣除,那么我能不能讓總公司開(kāi)其他品名的票,這樣我可以稅前扣除呢?
老師,您好,我們公司是總公司,主要是銷(xiāo)售鞋子,在其他省份都注冊(cè)了分公司,已做分支機(jī)構(gòu)備案,但是所有的分公司回款,開(kāi)票都是由總公司統(tǒng)一開(kāi)具的,供應(yīng)商發(fā)票也是開(kāi)給總公司的,近期其他省得份稅務(wù)老師打電話,說(shuō)是要就地遇繳,可是我們分公司都不開(kāi)票,都是總公司開(kāi),那分公司增值稅如何申報(bào)?所得稅如何申報(bào)?
老師您好~我們是人力資源公司,總分公司在異地的,業(yè)務(wù)上由總公司和客戶(hù)簽訂合同,總公司開(kāi)票收款,其中需要代付代繳的工資社保公積金的款項(xiàng),總公司轉(zhuǎn)賬給分公司,由分公司來(lái)發(fā)放工資(因?yàn)樯绫9e金個(gè)稅都在分公司下面),請(qǐng)問(wèn)老師,可以這樣操作嗎,是否合理?這種情況總分公司的會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢
請(qǐng)問(wèn)下,這種情況是啥意思?怎么處理?
勞務(wù)人員比較多的話可以用含稅金額申報(bào)個(gè)稅嗎?這樣就會(huì)多扣個(gè)稅可以嗎
一季度申報(bào)的70萬(wàn)收入,二季度紅沖了發(fā)票,導(dǎo)致二季度收入為負(fù)數(shù),之前繳納的增值稅和附加稅退換嗎
老師 我是一家飲料經(jīng)營(yíng)公司 一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)客戶(hù)用瓶蓋兌換商品,先由公司墊付商品,然后廠家再給公司兌換 會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
老師,還問(wèn)下,如果開(kāi)進(jìn)來(lái)一張普通飛機(jī)票的發(fā)票,上面的稅率是寫(xiě)的6%,我是不是還是可以按價(jià)稅合計(jì)金額的9%算進(jìn)項(xiàng)稅?
我月底計(jì)提工資時(shí), 借方:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸方:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 次月,發(fā)工資時(shí) 借方:應(yīng)發(fā)職工薪酬—工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸方:銀行存款—(實(shí)發(fā)數(shù)) 貸方:其他應(yīng)收款—社保(個(gè)人部分) 貸方,應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 繳納個(gè)稅時(shí) 借方:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 貸方:銀行存款 我這樣做是對(duì)的嗎,計(jì)提的時(shí)候不用體現(xiàn)計(jì)提個(gè)人所得稅吧
老師你好,4月份發(fā)工資給工人了,但沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,7月還可以申報(bào)嗎
房屋租賃合同簽訂日期2025.3-2025.12.31發(fā)票未開(kāi)、租金未收、應(yīng)該在什么時(shí)候確認(rèn)收入?
這是一家新的公司,今年5月份成立的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)啟用日期寫(xiě)什么,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)下,在申報(bào)季度申報(bào)的時(shí)候,那個(gè)a表上的利潤(rùn)總額填的是我們做賬的賬套里面的金額,那不是有課程講的是稅法上的利潤(rùn)填嗎?說(shuō)的啥意思?我怎么蒙圈的呢?
那我們?cè)撘允裁礃拥姆绞侥苡行в涗浲旯ぜ?shù)?
還有我們購(gòu)買(mǎi)日常要用的組裝低值用品費(fèi)用支出入什么科目呢,暫時(shí)現(xiàn)在用的都是一些銷(xiāo)售費(fèi)管理費(fèi),是否該加生產(chǎn)制造費(fèi)用科目?
總公司出庫(kù)半成品或者材料時(shí)得有出庫(kù)記錄的吧,匹配的是多少件的貨,在出庫(kù)的時(shí)候就記清楚。然后分公司組裝的過(guò)程中也要記錄的呀,組裝成品多少件,交給客戶(hù)多少件。
這樣每個(gè)項(xiàng)目完結(jié)或者月末,總分公司對(duì)賬,看看是不是一致的
還有我們購(gòu)買(mǎi)日常要用的組裝低值用品費(fèi)用是否可以直接記主營(yíng)成本,不記生產(chǎn)制造費(fèi),暫時(shí)現(xiàn)在用的都是一些銷(xiāo)售費(fèi)管理費(fèi),
低值易耗,金額不大,可以直接計(jì)成本。金額大的要通過(guò)制造費(fèi)用攤銷(xiāo),然后進(jìn)成本
謝謝老師
不客氣呢親!如果有時(shí)間幫我點(diǎn)個(gè)五星好評(píng)鼓勵(lì)下吧,謝謝親!祝您工作愉快!