你好,首先您自己沒設備,然后你也沒有對外租賃進來,那您要是開租賃發(fā)票,那這個就屬于虛假的業(yè)務了。 是單純的租賃設備,那是沒有油這些的,具體在合同約定清楚就行。
您好老師,去年有一張進項發(fā)票,是經營租賃機械租賃費,當然做的是借:工程施工--合同成本--機械租賃費1313274.32元 借:應交稅費--進項稅170725.68 貸:應付賬款 然后結賬成本 借:主營業(yè)務成本--設備使用費 1313274.32 貸:工程施工--合同成本--機械使用費1313274.32 元 前兩天接到稅務來電話,說這家企業(yè)注銷了,當然給開的這進項發(fā)票,也沒有交稅,讓我們這個月進項稅轉出老師進項稅轉出的憑證如何操作呢?
您好老師,去年有一張進項發(fā)票,是經營租賃機械租賃費,當然做的是借:工程施工--合同成本--機械租賃費1313274.32元 借:應交稅費--進項稅170725.68 貸:應付賬款 然后結賬成本 借:主營業(yè)務成本--設備使用費 1313274.32 貸:工程施工--合同成本--機械使用費1313274.32 元 前兩天接到稅務來電話,說這家企業(yè)注銷了,當然給開的這進項發(fā)票,也沒有交稅,讓我們這個月進項稅轉出老師進項稅轉出的憑證如何操作呢?
我們工程公司分包了國企項目的機械租賃,我們開具13%的專票給國企,那我們自己的沒有設備,也是外租。 那我們進項和成本要怎么抵扣,我們做稅務賬的老師說因為是單純的機械租賃就不可以用油、維修保養(yǎng)這些進項發(fā)票來抵扣 是這種說法嗎??
老師我公司接了一個純勞務的項目,現有機械給我們做事,給我們開的發(fā)票是機械租賃3個點的專票,這個發(fā)票是不是不能這么開,我們純勞務是不是就是清包工了,不能抵扣進項,而且稅率是不是應該開一個點
老師,我們企業(yè)是太陽能發(fā)電行業(yè),稅務分類是制造業(yè),我們建項目是做的融資租賃的直租業(yè)務,就是我們項目上的進項發(fā)票,都是上海鼎源融資公司開給我們的租金發(fā)票,成本票也租金發(fā)票,現在金稅系統(tǒng)出現紅色預警,說是后臺監(jiān)測不到公司的進項發(fā)票,這樣具體是什么原因呢?我們這個直租發(fā)票也能抵扣???請老師指點?有可能是金稅系統(tǒng)的原因嗎?老師
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅
老師,我們公司年營收8000左右,每個月預收600多萬會不會有風險
老師,企業(yè)繳納的保險費里的車船稅怎么計提會計分錄呢
老師,增值稅我現在取消申報,當月可開票額度會降下來啊,本來應為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應付職工薪酬轉到其他應付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調,2023年一筆2萬現金,2024年又一筆2萬現金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現金20000 貸:其他應付款20000 這要怎樣調整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風險嗎?
然后進項發(fā)票,比如說有無這些是根據你實際情況,只要你有真實業(yè)務發(fā)生取得進項發(fā)票就可以抵扣的。
我的設備也是外租來再轉租給國企,與國企簽訂的合同是要求我們包含機械(挖機、裝載機這類)、動力燃油、維修保養(yǎng)、駕駛員、保險這些所有的東西。 那我們屬于一般納稅人開具給國企的發(fā)票也是要開具13%的票嗎?還是可以開具其它哪種類型子目的稅額的票?
建筑機械在待操作時候是按9%開發(fā)票,開建筑服務的發(fā)票。