你好,同學(xué)! 如果確定這張專用發(fā)票不能再抵銷,那就轉(zhuǎn)出后計入成本里,由于是費用歸屬期為去年,則借:以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本) 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
您好老師,去年有一張進項發(fā)票,是經(jīng)營租賃機械租賃費,當(dāng)然做的是借:工程施工--合同成本--機械租賃費1313274.32元 借:應(yīng)交稅費--進項稅170725.68 貸:應(yīng)付賬款 然后結(jié)賬成本 借:主營業(yè)務(wù)成本--設(shè)備使用費 1313274.32 貸:工程施工--合同成本--機械使用費1313274.32 元 前兩天接到稅務(wù)來電話,說這家企業(yè)注銷了,當(dāng)然給開的這進項發(fā)票,也沒有交稅,讓我們這個月進項稅轉(zhuǎn)出老師進項稅轉(zhuǎn)出的憑證如何操作呢?
您好老師,去年有一張進項發(fā)票,是經(jīng)營租賃機械租賃費,當(dāng)然做的是借:工程施工--合同成本--機械租賃費1313274.32元 借:應(yīng)交稅費--進項稅170725.68 貸:應(yīng)付賬款 然后結(jié)賬成本 借:主營業(yè)務(wù)成本--設(shè)備使用費 1313274.32 貸:工程施工--合同成本--機械使用費1313274.32 元 前兩天接到稅務(wù)來電話,說這家企業(yè)注銷了,當(dāng)然給開的這進項發(fā)票,也沒有交稅,讓我們這個月進項稅轉(zhuǎn)出老師進項稅轉(zhuǎn)出的憑證如何操作呢?
您好老師,我這有甲乙兩個公司,都是建筑企業(yè),甲公司購買的挖掘機,做的固定資產(chǎn)入賬,每月計提折舊。甲公司把挖掘機租賃給乙公司。乙公司取得進項發(fā)票入賬(借:工程施工--合同成本--機械使用費 應(yīng)交稅費--進項稅 貸:應(yīng)付賬款--甲公司)老師,這樣做憑證對嗎?
老師您好 我們做賬時的分錄是這樣 收到發(fā)票時,借:工程施工-人工費/材料/機械 貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)工程施工: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-人工費/材料/機械 開具發(fā)票確認收入時:借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費-銷項 +工程結(jié)算 借:主營業(yè)務(wù)成本 + 工程施工(合同毛利)貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:工程結(jié)算 這樣的話,借方有兩筆主營業(yè)務(wù)成本,貸方有兩筆工程結(jié)算 是不是導(dǎo)致成本增加或者科目重復(fù)
老師,請問下,我們是機械租賃公司,一般納稅人收到專票了,這幾個月沒收入,現(xiàn)在是不用勾選認證是不?借:勞務(wù)成本(運輸費), 應(yīng)交增值稅(待認證進項稅) 貸:銀行存款, 等下次,有收入了需要抵扣的時候,在電子稅務(wù)局系統(tǒng),點勾選認證是不?然后,借:應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸:應(yīng)交增值稅(待認證進項稅)? 2, 如果是沒收到發(fā)票,是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 然后收到票后,借:勞務(wù)成本(運輸費),應(yīng)交增值稅(待認證進項稅),貸:預(yù)付賬款,等到有收入了,再把勞務(wù)成本轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本。是這樣操作嗎?
老師,去年成本結(jié)轉(zhuǎn)少了發(fā)票是之前取得的,今年多轉(zhuǎn)一部分做到以前年度損益調(diào)整,申報去年的企業(yè)所得稅匯算清繳時給他直接記到去年成本里,今年申報時不影響今年成本可以這樣做嗎
您好,總公司資質(zhì)可以給分公司招投標用,但業(yè)主結(jié)算必須要分公司開票對吧?
老師就是工會經(jīng)費是根據(jù)什么來交稅的?
這個為編寫著作所花費的資料費 5000 為啥是影響我們的這個數(shù)字不管對吧
老師,請問什么是企業(yè)賬戶信息?指的是不是開戶行
工程安裝公司開具的發(fā)票內(nèi)容是:勞務(wù)*勞務(wù)費,簡易計稅方法是-1%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù),是35kv~110kv輸電線路通道隱患監(jiān)控值守運維服務(wù),是否需要繳納印花稅,如果需要繳納按照什么稅目
老師,這題是不是有問題?這是多選題,答案只有一個b,這個選什么呀?
老師,您好!之前增值稅有留底,實際繳納的增值稅會少,那我現(xiàn)在未交增值稅的余額不對,怎么辦?
老師,問一下賣瓷磚。開13個的專票,收8個點的錢。這樣可以嗎?對方為什么這樣做呢
老師銷售發(fā)貨沒開票結(jié)轉(zhuǎn)陳本么?
老師,這樣做進項稅轉(zhuǎn)出了,那年報那1313274.32元的成本怎么調(diào)整呢?
你好,那需要調(diào)整去年的報表,增加去年的營業(yè)成本、調(diào)整所得稅費用、所有者權(quán)益變動表、利潤表、資產(chǎn)負債表等。
老師,調(diào)整去年的報表,網(wǎng)上能調(diào)整嗎,是不是要去稅務(wù)局調(diào)整呢?
你好,調(diào)整報表是需要去稅局的大廳