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上個月做了一筆借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款但這筆分錄里面金額多了,做紅沖怎么做

2023-07-04 12:29
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-04 12:29

同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖

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同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2023-07-04
您好,是的,是23年發(fā)生退貨了,我們收入也應(yīng)該有負(fù)數(shù)才匹配,因為從分錄來看是買了就賣,客戶退貨還有供應(yīng)商退貨的分錄
2024-01-01
您好,把暫估沖銷就好
2022-08-09
您好,把這筆做負(fù)數(shù)分錄就可以了
2023-08-05
年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費用? 貸:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整? 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 最后? 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤 ?
2021-06-24
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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