您好!可以補(bǔ)以前年度虧損的,不用預(yù)交企業(yè)所得稅。
老師,今年第二季度季報(bào)企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù),之前有彌補(bǔ)以前年度虧損,第三季度的時(shí)候,需要交稅,那今年第二季度的虧損,會(huì)加之前的虧損,在第三季度一起彌補(bǔ)嗎?
2022年報(bào)虧損40萬(wàn) 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬(wàn) 第二季度 盈利20萬(wàn) 那么第二季度所得稅申報(bào)時(shí)是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補(bǔ)
2022年報(bào)虧損40萬(wàn) 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬(wàn) 第二季度 盈利20萬(wàn) 那么第二季度所得稅申報(bào)時(shí)是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補(bǔ) 是不是第二季度所得稅申報(bào)的時(shí)候不用交
加入以前年度是虧損500萬(wàn)的,但今年第二季度盈利了50萬(wàn)的,那本季度季報(bào)時(shí)會(huì)產(chǎn)生所得稅嗎?
老師請(qǐng)問。第一季度盈利10萬(wàn),彌補(bǔ)去年虧損50萬(wàn)。(23年虧損是50萬(wàn)),請(qǐng)問第二季度假設(shè)盈利20萬(wàn),又彌補(bǔ)虧損20.第三季度盈利20,彌補(bǔ)虧損20. 截止到前3季度總盈利50萬(wàn),彌補(bǔ)虧損50個(gè)。第四季度如果盈利5萬(wàn),請(qǐng)問是只繳納5萬(wàn)產(chǎn)生的企稅嗎?
甲方公司變更名稱,給我們提供了變更登記通知書,,這種情況可以按新變更公司名稱給他們開發(fā)票嗎?
一般納稅人開普票是幾個(gè)點(diǎn)稅率
老師:請(qǐng)問產(chǎn)成品報(bào)廢的分錄怎樣做?
老師好,給村里公園里建個(gè)連廊和涼亭,發(fā)票開什么內(nèi)容合適?
老師,請(qǐng)問老板讓我核算公司業(yè)務(wù)開成本票進(jìn)來需要找客戶加幾個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)成本?我們大概開專票進(jìn)來是供應(yīng)商加收10%,票面稅點(diǎn)是13%,普票是是1%-3%,票面是1%,怎么算這個(gè)成本好?
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,待抵扣進(jìn)項(xiàng)以及待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
A公司和B公司有業(yè)務(wù),開票給B公司,但是B公司把錢付給物流公司,由物流公司再把錢打給A公司,這樣合規(guī)嗎
老師,我因?yàn)檠a(bǔ)交稅,需要把賬務(wù)調(diào)整后,更正財(cái)報(bào),這個(gè)調(diào)整的憑證是調(diào)整在今年補(bǔ)交稅的當(dāng)月還是之前的年份
22年北京房山區(qū)稅務(wù)代開了46.35萬(wàn)發(fā)票,款已收。。24年款退回去了,賬上掛在應(yīng)收借方,一直掛著沒平賬,現(xiàn)在稅務(wù)在北京門頭溝區(qū)?!,F(xiàn)在還能申請(qǐng)退稅嗎?代開的增值稅沒辦法自己紅沖吧?對(duì)方抵扣了怎么處理?
老師,供應(yīng)商對(duì)賬的時(shí)間安排,有沒有講究,比如月初對(duì)賬,因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)發(fā)票好算稅負(fù)率?
好的謝謝
不用客氣,祝您工作順利哦