同學您好,收回原發(fā)票,紅沖后重開專票????
老師,你好,請問我們費用發(fā)生在去年已經(jīng)入賬、專票我們今年才拿到。請問這種情況要怎么入賬?
老師好請教個問題,七月份開出的普通發(fā)票因為開錯了,忘記作廢了,又開了一張,現(xiàn)在稅務出現(xiàn)了重復發(fā)票,這種情況怎么樣處理
老師,去年取得普通發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯了,今年重新取得了?請問老師新開的普票是放去年入賬,調整去年企業(yè)所得稅,還是在今年調整,謝謝老師
老師好,公司1月勾選了一張發(fā)票,2月發(fā)票作廢了重新開,請問這種情況應該怎么處理?
老師:你好!不動產(chǎn)發(fā)票去年開了普通發(fā)票已入賬,今年老板要開發(fā)商作廢重新開了專票,請問這種情況怎么做賬?
某企業(yè)月初在產(chǎn)品300件直接材料定額成本按上月就定額計算為每件50元,從本月起每件直接材料定額成本降低至45元,本月投產(chǎn)600件,實際發(fā)生直接材料費用31000元,900件產(chǎn)品本月全部完工。要求計算該產(chǎn)品的實際成本。
老師請問,我們有一個分公司和總公司不在一個省份,有三四個人。所得稅做了匯總納稅備案,所以每次報所得稅費用什么的都合并在總公司了。那殘保金申報的時候怎么申報那?如果只看分公司人數(shù)不到是不需要交的
老師你好,現(xiàn)在可以撤銷24.12月份的專票勾選嗎,重新選擇勾選。想做點無票收入所需
員工個人在個稅上填了專項附加扣除,但是報個稅專項附加扣除是0咋回事?
現(xiàn)在報所得稅匯算清繳科小入庫和高企入庫的年限要求是什么
老師您好!請問現(xiàn)在報4月個稅,是以4月已經(jīng)發(fā)放的3月工資數(shù)來申報,還是以4月實際工資數(shù)來申報,謝謝
老師請問,我們有一個分公司和總公司不在一個省份,有三四個人。所得稅做了匯總納稅備案,所以每次報所得稅費用什么的都合并在總公司了。那殘保金申報的時候怎么申報那?
綜合所得收入為什么是12萬,這是怎么來的?
請問憑證首頁必須要附有科目余額表嗎?
平時買菜沒有發(fā)票。這個到匯算的時候要不要踢出來
老師:你誤會了。我們是購買方。去年開發(fā)商給我們的發(fā)票已入固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在他們又開來新的專票,那之前的賬務要怎么調整?
專票進項沖資產(chǎn)成本,借:應交稅金-應交增值稅(進項稅額),貸:固定資產(chǎn),, 借:累計折舊????,貸:以前年度損益調整-XXX費用 借:以前年度損益調整所稅稅費用,貸:應交稅費 借:以前年度損益調整-XXX費用 貸:未分配利潤
那那個所得稅費用已經(jīng)匯算清繳了呀?還要交嗎?
同學您好,以后再統(tǒng)一交也行????