你好,是4月發(fā)放的金額來申報的。
4月應(yīng)申報3月份的工資表信息;但申報錯了,按照4月的工資表申報,然而4月的應(yīng)發(fā)還有改動,但個稅已報完。在5月報稅時,可以把3月份的工資+4月未申報的工資差額合并申請報稅嗎 望老師解答 謝謝
老師,這個月4月份申報3月的個稅,申報的是3月份實際已經(jīng)發(fā)放的嗎?如果3月份只是月末計提了工資,沒有發(fā)放,是不是4月份申報個稅時候是0
老師企業(yè)申報個稅,比如4月是申報2月的個稅嗎?4月發(fā)放3月工資謝謝老師
老師你好,3月份發(fā)工資來,4月份按0申報的,現(xiàn)在可以更正一下4月份的個稅申報情況嗎?還是5月份補(bǔ)上3月份發(fā)工資的數(shù)啊
老師好,申報個稅是按發(fā)放的數(shù)據(jù)嗎?比如,我現(xiàn)在報4月的個稅,是以4月發(fā)放的工資還是以計提的4月的工資呢?
老師,我們是商貿(mào)企業(yè),小食品類的配送。每個月給客戶有返點,私卡支付的,這筆款怎么做賬呢
老師,公司貸款下來是直接打到公司賬戶還是到供應(yīng)商賬戶,具體流程是怎樣的。
會計離職,如何在電子稅務(wù)局解綁
24年公司不是小微企業(yè),25年2月達(dá)到小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),這還能按照小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)繳納稅費嗎?
老師 公司是小規(guī)模納稅人 截止到9月29日開票不含稅金額為478萬 從現(xiàn)在開始到12月31日 公司旗下的賬號全部都不進(jìn)收入 ,工資和社保正常繳納 這樣第四季度無收入存在稅務(wù)風(fēng)險嘛。 如何避風(fēng)險呢
現(xiàn)在還可以報銷2025年之前的發(fā)票嗎?(2020-2024年的發(fā)票)
老師:公司是建筑業(yè),但是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在開專票,稅費是幾個點?
買電腦,簽訂合同的時候有顯示殺毒軟件價格,但結(jié)算時,對方將殺毒軟件作為贈品,不需要我方支付。對方發(fā)票如何開具,我方如何記賬
領(lǐng)導(dǎo)要求,要進(jìn)行科室的成本核算,那么現(xiàn)在就涉及水電費,水電費這塊的話,后勤提供給我們財務(wù)這邊的數(shù)據(jù)就是一個整的針對我們單位的數(shù)據(jù),那么這個能不能根據(jù)科室的收入占比來核算科室水電費的成用占比?
你好老師,我合作社做賬時把一筆花椒樹賠償款做成手續(xù)費了,是現(xiàn)金支付,分錄怎么做?
哦,那4月已發(fā)放的工資數(shù),實際是3月工資,那4月賬務(wù)處理的工資是4月的,還是3月的工資數(shù),
你好,3月計提,4月發(fā)放。5月申報。 你說5月申報的,到底是哪個月的,這個很難說,只能你問是哪一個月計提的我能告訴你是3月,具體的你問是哪一個月份發(fā)放的,我能告訴你是4月開放的。
現(xiàn)在報4月個稅,你說是報3月工資數(shù),3月工資數(shù)是扣除個稅后的工資,還沒有扣個稅的工資數(shù),我說的4月賬務(wù)處理工資數(shù),不應(yīng)該與4月個稅工資數(shù)一致嗎
你好,沒明白你的意思。 你申報的時候是申報還沒有扣除個稅后的金額。然后系統(tǒng)會自動出來個稅的就
就是沒扣個稅前的工資數(shù)是吧,那4月計提的工資數(shù)是哪個月來計提,因為前面財務(wù)做資產(chǎn)負(fù)債表上面,沒有做應(yīng)付工資余額,
你好,是的沒,沒有扣個稅之前的數(shù)字。那4月計提的工資數(shù)是哪個月來計提,4月的工資數(shù)4月底的時候計提。
你說的我知道,但是前面財務(wù)處理的是,3月計提2月工資,3月已經(jīng)發(fā)放2月工資,那么應(yīng)付工資就是平的,3月也沒有再計提3月工資了,我說的是這個意思,
你好,這是他做的不對了, 因為他沒有按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求來做。
因為我看了個稅系統(tǒng),3月實際申報2月工資數(shù),與財務(wù)軟件工資數(shù)是一樣的
我剛才說的就是這個意思,既然3月發(fā)的是2月工資,那就要計提3月工資,但實際沒有,然后4月申報3月個稅,就是2月工資數(shù),
你好,每個月正常計提當(dāng)月工資,然后下月發(fā)放。 實際沒有,只能說實際做的不規(guī)范。
你看下,前面的會計就是這樣處理
嗯,他這個做的不規(guī)范了,沒有按要求做。
只有10月計提9月工資,10月發(fā)放9月工資,并沒有計提10月工資
是的啊,所以我也納悶,10月才計提9月工資,然后10月又發(fā)了9月工資,后面也沒有再計提10月工資,我糾結(jié)是這個,然后我看了去年10月個稅申報數(shù),就是這個9月19數(shù)據(jù),你說怎么辦
你好,申報是沒錯的,主要是計提的時間不對。整體沒有大問題, 你要么以后就當(dāng)月計提當(dāng)月的,如果你接著他的做就建議你每年12月的時候把12月的計提了就行了。年度內(nèi)部的一般沒什么關(guān)系。
你看下,這是去年10月申報個稅的數(shù)據(jù),
只要他這個是申報的9月份發(fā)放的就沒問題。
申報沒有問題,就是當(dāng)月計提工資數(shù)有問題,相當(dāng)于少提了一個月工資是吧,我現(xiàn)在就是想調(diào)整過來,
你好,是他的長相做的時間不對。也不是說少提了 ,他是提到第二個月。
總數(shù)沒少,時間不對。