你好,就是按照您單位實(shí)際的數(shù)據(jù)填寫。損益類的數(shù)據(jù)就去利潤表去取數(shù)。彌補(bǔ)虧損,比如你盈利100萬可以往前彌補(bǔ)虧損,最多能彌補(bǔ)5年的虧損100萬。
個(gè)體戶查收征收,假如10-12月份總共開票金額65萬,所有成本費(fèi)用40萬,那個(gè)稅怎么申報(bào),使用哪個(gè)稅率? 稅率表上說的是全年應(yīng)納所得額,但我現(xiàn)在是季度申報(bào)的啊,不是全年
個(gè)體戶查賬征收,個(gè)人經(jīng)營所得所得稅申報(bào),第一季度時(shí)收入657578.14,成本561820.34,可扣除費(fèi)用15000,所得稅按減半征收優(yōu)惠后交了3287.89; 現(xiàn)在申報(bào)第二季度,申報(bào)表頁面顯示稅款所屬期2021年1月至6月,第二季度只開了含稅價(jià)6000元的普票,按兩季度:收入總額657578.14+6000(含稅價(jià))=663578.14,成本沒再加,就按第一季度時(shí)的561820.34,這結(jié)果怎么還得交這么多所得稅
#提問#自然人電子稅務(wù)局預(yù)繳納稅申報(bào)經(jīng)營所得怎么填寫,我們3月份開了1%的普票 不含稅銷售額585445.53,稅額5854.47,因?yàn)槭莻€(gè)體工商戶,只有開票收入,沒有其它費(fèi)用怎么填寫收入總額,成本費(fèi)用,利潤總額?
個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅申報(bào),計(jì)稅信息怎么填寫,收入總額、成本費(fèi)用、彌補(bǔ)以前年度虧損,這三項(xiàng)怎么填寫啊,我2023年1-6月份開增值稅普通發(fā)票的金額是9900元,現(xiàn)在個(gè)人所得稅季度申報(bào)。
老師,我想咨詢一下查賬征收的個(gè)體工商戶,去年全年開票30000,然后允許個(gè)人扣除60000,所以個(gè)人經(jīng)營所得沒有繳稅。到今年每個(gè)季度申報(bào)填表格我是要每次填完收入總額和成本費(fèi)用后,還要每次在彌補(bǔ)以前年度虧損里填-30000嗎?
3月份暫估一匹庫存商品100元已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本113是不是也要紅沖,然后借庫存商品100應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13貸應(yīng)付賬款113,同時(shí)把之前的成本借主營業(yè)務(wù)成本是不是要紅沖,因?yàn)橹爸鳡I業(yè)務(wù)成本是價(jià)稅合計(jì)的,改成主營業(yè)務(wù)成本100貸庫存商品100
老師 我們四月份收入30萬 認(rèn)證了32萬 有留抵增值稅,怎么做賬呀?這個(gè)和我們結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)據(jù)有關(guān)聯(lián)嗎
員工被辭退,勞動(dòng)局介入,查出公司開工資一部分走的銀行,另一部分工資走的現(xiàn)金或微信轉(zhuǎn)賬,賠付員工工資部分是否以其實(shí)際工資為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算? 勞動(dòng)部門是否還會(huì)罰款? 且已經(jīng)導(dǎo)致個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤,稅務(wù)如何罰款,依據(jù)是什么?謝謝
請問上司要看財(cái)務(wù)情況,一般包含哪些資料?
小規(guī)模,進(jìn)項(xiàng)票是專票,能抵扣稅嗎?
個(gè)人在支付寶代開發(fā)票給公司,代開的是勞務(wù)報(bào)酬,公司是不是要交稅的?那么代開其他類型的發(fā)票是否也要公司交稅?
老師,什么行業(yè)需要辦理衛(wèi)生經(jīng)營許可
請問稅務(wù)師報(bào)名地址在哪呢?
老師,您好!公司24年5月支付的汽車保養(yǎng)費(fèi)用24480,當(dāng)時(shí)也沒有暫估費(fèi)用,25年5月老板拿來一張是24年5月開具的汽車保養(yǎng)費(fèi)發(fā)票16480元,25年5月開具一張8000元汽車保養(yǎng)費(fèi),這兩張發(fā)票賬務(wù)處理,還有企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
老師印花稅是賣方交賣方的稅,買方交買方的稅吧