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個(gè)體戶查賬征收,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得所得稅申報(bào),第一季度時(shí)收入657578.14,成本561820.34,可扣除費(fèi)用15000,所得稅按減半征收優(yōu)惠后交了3287.89; 現(xiàn)在申報(bào)第二季度,申報(bào)表頁面顯示稅款所屬期2021年1月至6月,第二季度只開了含稅價(jià)6000元的普票,按兩季度:收入總額657578.14+6000(含稅價(jià))=663578.14,成本沒再加,就按第一季度時(shí)的561820.34,這結(jié)果怎么還得交這么多所得稅

個(gè)體戶查賬征收,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得所得稅申報(bào),第一季度時(shí)收入657578.14,成本561820.34,可扣除費(fèi)用15000,所得稅按減半征收優(yōu)惠后交了3287.89;
現(xiàn)在申報(bào)第二季度,申報(bào)表頁面顯示稅款所屬期2021年1月至6月,第二季度只開了含稅價(jià)6000元的普票,按兩季度:收入總額657578.14+6000(含稅價(jià))=663578.14,成本沒再加,就按第一季度時(shí)的561820.34,這結(jié)果怎么還得交這么多所得稅
個(gè)體戶查賬征收,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得所得稅申報(bào),第一季度時(shí)收入657578.14,成本561820.34,可扣除費(fèi)用15000,所得稅按減半征收優(yōu)惠后交了3287.89;
現(xiàn)在申報(bào)第二季度,申報(bào)表頁面顯示稅款所屬期2021年1月至6月,第二季度只開了含稅價(jià)6000元的普票,按兩季度:收入總額657578.14+6000(含稅價(jià))=663578.14,成本沒再加,就按第一季度時(shí)的561820.34,這結(jié)果怎么還得交這么多所得稅
個(gè)體戶查賬征收,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得所得稅申報(bào),第一季度時(shí)收入657578.14,成本561820.34,可扣除費(fèi)用15000,所得稅按減半征收優(yōu)惠后交了3287.89;
現(xiàn)在申報(bào)第二季度,申報(bào)表頁面顯示稅款所屬期2021年1月至6月,第二季度只開了含稅價(jià)6000元的普票,按兩季度:收入總額657578.14+6000(含稅價(jià))=663578.14,成本沒再加,就按第一季度時(shí)的561820.34,這結(jié)果怎么還得交這么多所得稅
2021-07-10 20:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-11 05:19

您好,您開的發(fā)票需要確定成本才可以,這樣可以少交稅,再計(jì)提點(diǎn)費(fèi)用,費(fèi)用沒有發(fā)生,匯算清繳納稅調(diào)增吧。

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齊紅老師 解答 2021-07-11 07:14

應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)-彌補(bǔ)以前年度虧損-投資者減除費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)- 1.基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)本年累計(jì)數(shù)?- 2.基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)本年累計(jì)數(shù)- 3.失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)本年累計(jì)數(shù)?- 4.住房公積金本年累計(jì)數(shù) 應(yīng)補(bǔ)退稅額=(應(yīng)納稅所得額*稅率-速算扣除數(shù))/2-之前季度預(yù)繳, ?查賬是這樣算 ,你想少交稅,只能多做成本和費(fèi)用發(fā)生才可以少交

應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)-彌補(bǔ)以前年度虧損-投資者減除費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)- 1.基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)本年累計(jì)數(shù)?- 2.基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)本年累計(jì)數(shù)- 3.失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)本年累計(jì)數(shù)?- 4.住房公積金本年累計(jì)數(shù)
應(yīng)補(bǔ)退稅額=(應(yīng)納稅所得額*稅率-速算扣除數(shù))/2-之前季度預(yù)繳,
?查賬是這樣算 ,你想少交稅,只能多做成本和費(fèi)用發(fā)生才可以少交
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快賬用戶9694 追問 2021-07-11 09:44

因?yàn)槲疫@季度開票金額少,給老板感覺第一季度開幾十萬的票交3千多所得稅,這季度開這么點(diǎn)還交2千多的稅,他可能不理解,那比如說我想這次不想交稅,需要開多少成本票

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快賬用戶9694 追問 2021-07-11 09:45

按我這個(gè)數(shù)據(jù)填的話,我看這申報(bào)表這次還得補(bǔ)交2千多?

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齊紅老師 解答 2021-07-11 09:46

你開發(fā)票,這個(gè)對(duì)應(yīng)應(yīng)該是有費(fèi)用和成本發(fā)生啊,你們啥都發(fā)生?

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齊紅老師 解答 2021-07-11 09:48

你就按發(fā)生成本和費(fèi)用補(bǔ)上賬上調(diào)利潤(rùn)就可以少交了

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齊紅老師 解答 2021-07-11 09:52

你這個(gè)不對(duì),你還減免稅款選擇減半優(yōu)惠, 三、個(gè)人所得稅 (一)個(gè)體工商戶減半征收個(gè)人所得稅   【享受主體】  個(gè)體工商戶   【優(yōu)惠內(nèi)容】  自2021年1月1日至2022年12月31日,對(duì)個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上,再減半征收個(gè)人所得稅。   【享受條件】  1.個(gè)體工商戶不區(qū)分征收方式,均可享受?! ?.個(gè)體工商戶在預(yù)繳稅款時(shí)即可享受,其年應(yīng)納稅所得額暫按截至本期申報(bào)所屬期末的情況進(jìn)行判斷,并在年度匯算清繳時(shí)按年計(jì)算,多退少補(bǔ)。若個(gè)體工商戶從兩處以上取得經(jīng)營(yíng)所得,需在辦理年度匯總納稅申報(bào)時(shí),合并個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得年應(yīng)納稅所得額,重新計(jì)算減免稅額,多退少補(bǔ)。  3.個(gè)體工商戶按照以下方法計(jì)算減免稅額:減免稅額=(個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額不超過100萬元部分的應(yīng)納稅額-其他政策減免稅額×個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額不超過100萬元部分÷經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額)×(1-50%)  4.個(gè)體工商戶需將計(jì)算得出的減免稅額填入對(duì)應(yīng)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表“減免稅額”欄次,并附報(bào)《個(gè)人所得稅減免稅事項(xiàng)報(bào)告表》。對(duì)于通過電子稅務(wù)局申報(bào)的個(gè)體工商戶,稅務(wù)機(jī)關(guān)將提供該優(yōu)惠政策減免稅額和報(bào)告表的預(yù)填服務(wù)。實(shí)行簡(jiǎn)易申報(bào)的定期定額個(gè)體工商戶,稅務(wù)機(jī)關(guān)按照減免后的稅額進(jìn)行稅款劃繳?! ?.2021年1月1日至政策發(fā)布前,個(gè)體工商戶已經(jīng)繳納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅的,可自動(dòng)抵減以后月份的稅款,當(dāng)年抵減不完的可在匯算清繳時(shí)辦理退稅;也可以直接申請(qǐng)退還應(yīng)減免的稅款。   【政策依據(jù)】  1.《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施小微企業(yè)和個(gè)體工商戶所得稅優(yōu)惠政策的公告》(2021年第12號(hào))  2.《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于落實(shí)支持小型微利企業(yè)和個(gè)體工商戶發(fā)展所得稅優(yōu)惠政策有關(guān)事項(xiàng)的公告》(2021年第8號(hào))你這個(gè)應(yīng)該是不需要交稅,

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齊紅老師 解答 2021-07-11 09:53

你需要選擇我發(fā)這個(gè)優(yōu)惠,減半,

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齊紅老師 解答 2021-07-11 09:54

你去點(diǎn)下減免稅額這個(gè)去填寫,

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齊紅老師 解答 2021-07-11 09:55

那個(gè)填寫一半那個(gè)應(yīng)納稅額,

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齊紅老師 解答 2021-07-11 09:55

2837.89 -1季度預(yù)繳,這個(gè)不需要交稅,

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快賬用戶9694 追問 2021-07-11 10:51

你的意思是如果按我報(bào)的第二個(gè)這個(gè)紅圈里的這個(gè)應(yīng)補(bǔ)(退)稅不用交,我理解的是總共5千多稅,第一季度已預(yù)繳3千多,本季度再交2千多呢? 您前面說的這些我也聽明白了,萬分感謝汪老師的悉心指導(dǎo)

你的意思是如果按我報(bào)的第二個(gè)這個(gè)紅圈里的這個(gè)應(yīng)補(bǔ)(退)稅不用交,我理解的是總共5千多稅,第一季度已預(yù)繳3千多,本季度再交2千多呢?

您前面說的這些我也聽明白了,萬分感謝汪老師的悉心指導(dǎo)
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齊紅老師 解答 2021-07-11 10:55

有一個(gè)政策,應(yīng)納稅所得額,不超過100萬,他可以減半,你這個(gè)減免稅額沒填寫,你填寫進(jìn)去就不用交了,我仔細(xì)看了一下。

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您好,您開的發(fā)票需要確定成本才可以,這樣可以少交稅,再計(jì)提點(diǎn)費(fèi)用,費(fèi)用沒有發(fā)生,匯算清繳納稅調(diào)增吧。
2021-07-11
你好你這個(gè)不免增值稅話,不需要加,只有免才加進(jìn)去,
2021-07-12
你好,你這減除費(fèi)用6萬,是一個(gè)月七零點(diǎn),投資者扣除費(fèi)用嗎?
2023-10-20
您好 次年匯算清繳的時(shí)候按照一年的總的計(jì)算的
2021-12-17
是按增值稅報(bào)表填(第一季度核定收入+第二季度查賬收入)這個(gè)比較好些
2024-07-09
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