你好 要先計提 后面做發(fā)工資的分錄 不能直接這樣做分錄 這樣不能體現(xiàn)當(dāng)?shù)氐某杀举M用 和應(yīng)付職工薪酬
#提問#老師你好,內(nèi)賬需要計提工資嗎?還是等發(fā)放時直接計入借管理費用工資,貸銀行存款/現(xiàn)金
前任會計,做賬都沒有計提工資,2021年1整年都是直接發(fā)放工資。借:管理費用-職工薪酬。貸:銀行存款。請問需要補(bǔ)計提嗎,補(bǔ)計提的話是補(bǔ)一年還是從接賬那個月開始補(bǔ)計提?
老師,不計提工資直接發(fā)放分錄,是不是借管理費用管理人員工資,貸銀行存款
請問一下,計提工資的時候是:借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放的時候:借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款,那如果不計提每個月算好后直接發(fā)放是不是可以直接借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款啊?
你好老師,小規(guī)模納稅人的工資要不要計提呢?還是直接做賬?會計分錄是這樣子寫借管理費用工資,貸庫存現(xiàn)金或者銀行存款呢?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
好的,那么老師,10月的賬上計提10月發(fā)放的工資?還是計提11月份發(fā)放的?
你好, 十月份的帳上計提十月當(dāng)月發(fā)生的工資
好的,謝謝老師
你好, 不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復(fù)給予評價