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#提問#老師你好,內(nèi)賬需要計提工資嗎?還是等發(fā)放時直接計入借管理費用工資,貸銀行存款/現(xiàn)金

2020-10-19 06:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-19 06:53

你好 要先計提 后面做發(fā)工資的分錄 不能直接這樣做分錄 這樣不能體現(xiàn)當(dāng)?shù)氐某杀举M用 和應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶8586 追問 2020-10-19 06:55

好的,那么老師,10月的賬上計提10月發(fā)放的工資?還是計提11月份發(fā)放的?

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齊紅老師 解答 2020-10-19 06:59

你好, 十月份的帳上計提十月當(dāng)月發(fā)生的工資

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快賬用戶8586 追問 2020-10-19 08:35

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-19 08:40

你好, 不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復(fù)給予評價

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你好 要先計提 后面做發(fā)工資的分錄 不能直接這樣做分錄 這樣不能體現(xiàn)當(dāng)?shù)氐某杀举M用 和應(yīng)付職工薪酬
2020-10-19
不可以的,必須通過應(yīng)付職工薪酬來應(yīng)付職工薪酬,他核算的內(nèi)容就是工資、社保、公積金、工會經(jīng)費、福利費、職工教育經(jīng)費等。
2022-05-09
你好,這就是一個標(biāo)準(zhǔn)的模式,嗯,就是很多年都已經(jīng)固定下來了。
2022-05-09
您好,業(yè)務(wù)簡單的話可以這么做,直接做管理費用 如果涉及社保和個稅,還是需要先計提工社保、個稅。通過應(yīng)付職工薪酬過渡一下
2021-11-16
你好 不對 要計提 的 你好同學(xué): 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2022-04-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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