同學,你好,上個月末計提工資,這個月發(fā)放 計提分錄 借管理費用 貸應付職工薪酬 發(fā)放工資分錄 借應付職工薪酬 貸銀行存款
像這種發(fā)放工資的回單,我要怎么做分錄,要不要先計提工資,還是直接做發(fā)放工資的分錄“借:管理費用—工資,貸:銀行存款”
老師,不計提工資直接發(fā)放分錄,是不是借管理費用管理人員工資,貸銀行存款
給兼職的會計發(fā)工資的分錄要怎么做呀是向普通員工一樣計提,發(fā)放嗎? 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 發(fā)放時: 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 這樣子做分錄是吧
老師,上月計提工資,下月發(fā)放分錄計提時借:管理費用一工資,貸應付工資,下月實際發(fā)放時要紅沖計提?下月發(fā)放工資分錄借:應付工資,貸銀行存款這樣對?
我想問一下,工資計提與發(fā)放是借:管理費用-工資5000,貸:應付工資5000 發(fā)放:借:應付工資5000 貸:其他應付款-個人社保 500 銀行存款3500 我是這樣做的。別人是一下這種方式。分錄。對?
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務,做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
汽車維修公司維修工人的工資也是記管理費用嗎
計入主營業(yè)務成本
那臨時工人的工資可以計入管理費用或者銷售費用嗎?
是的,可以直接記入管理費用或銷售費用
那我的主營業(yè)務成本和應付職工薪酬要設置二三級科目嗎?
二級科目是根據(jù)自己單位業(yè)務需求來設置,,應付職工薪酬涉二級科目職工工資,主營業(yè)務成本可以涉二級人工費
我設置了應付職工薪酬——工資——曾宇飛,這樣可以吧,主營業(yè)務成本我就不設置了
不用涉?zhèn)€人名字,如果這么涉的話,你公司有多少人員工,你就需要設多少個科目了,
可以在摘要里寫明是曾宇飛工資,記賬憑證打印出來附上工資表
好的!明白了
好的,如果有什么不明白在提問,祝你學習愉快