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Q

老師你好,我們單位上月付了一筆咨詢費給其他單位,對方單位上個月未開票。我應(yīng)該如何做賬呢

2023-07-04 08:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-04 08:42

借管理費用等 貸銀行存款沒有發(fā)票,業(yè)務(wù)發(fā)生了,正常做就可以了。

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快賬用戶1019 追問 2023-07-04 08:44

有發(fā)票呢

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快賬用戶1019 追問 2023-07-04 08:44

如果后面再開

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齊紅老師 解答 2023-07-04 08:45

借其他應(yīng)付款貸管理費用, 借管理費貸其他應(yīng)付款 這個是發(fā)票到了之后,紅沖之前的再做發(fā)票的。

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快賬用戶1019 追問 2023-07-04 08:55

那銀行存款科目怎么放呢?是這樣的,上個月我們支付了一筆咨詢費,由于對方暫未開票,我做賬就是借:其他應(yīng)付款? ?貸:銀行存款? 現(xiàn)在資產(chǎn)負債表顯示是負數(shù)。

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齊紅老師 解答 2023-07-04 08:57

銀行上一個月已經(jīng)做了銀行存款,這個月紅沖的時候就不要做銀行放款了,用一個往來科目代替了,最后其他應(yīng)付款是沒有余額的。

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快賬用戶1019 追問 2023-07-04 09:00

那資負債表里面,我用的往來科目其他應(yīng)付款是負數(shù)可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-04 09:01

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶1019 追問 2023-07-04 09:03

但是我百度上面說,資產(chǎn)負債表里面其他應(yīng)付款的科目是不能有負數(shù)的,需要調(diào)整。所以不確定,想咨詢你們到底可以為負數(shù)不

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齊紅老師 解答 2023-07-04 09:04

一般不為負數(shù)需要重分類,重分類到其他應(yīng)收款里面去 你可以重分類,也可以不用重分類。

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快賬用戶1019 追問 2023-07-04 09:06

如果可以我就不用重分類了撒,本來就是暫時的

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齊紅老師 解答 2023-07-04 09:10

你好,這個金額大嗎?不大的,可以的。

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借管理費用等 貸銀行存款沒有發(fā)票,業(yè)務(wù)發(fā)生了,正常做就可以了。
2023-07-04
你好同學(xué),那你得要求物業(yè)再把這個錢轉(zhuǎn)給你,這樣你就可以通過,嗯,其他應(yīng)付款這個科目把這個賬給平掉了。
2022-05-23
同學(xué)你好 這個是勞務(wù)費
2023-06-09
你好,你們不是10月份才開具發(fā)票嗎
2021-11-30
你好,這個要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的; 借,其他應(yīng)付款 貸,營業(yè)外收入
2020-08-11
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