借管理費用等 貸銀行存款沒有發(fā)票,業(yè)務(wù)發(fā)生了,正常做就可以了。
你好,咨詢一下我們賬上掛著之前找別的單位代開發(fā)票的款,掛在其他應(yīng)付款上這個怎么沖掉呢?
老師你好,我單位銷售一批貨物,對方單位扣留了5%的質(zhì)保金,要一年后才支付,現(xiàn)在對方單位要求開具全額發(fā)票,我做賬的時候應(yīng)該如何做分錄?
老師,請問一下對方單位出的詢證函,對方單位9月30日出的他們有預(yù)付賬款10萬,我單位10月份已開具發(fā)票,這種我單位應(yīng)該在信息不符列名,不符項目和具體內(nèi)容該如何填寫呢
老師 想咨詢下我們單位付了一筆電梯款,但是這筆電梯款應(yīng)該是物業(yè)付的 我們單位公對公打款了 他們開的票是物業(yè)單位 現(xiàn)在這邊款怎么做賬呢 能否稅前扣除
你好老師,我們單位4月份開了一張專票,前兩天對方單位寄過來了,說是紅沖票,那我應(yīng)該怎么做呢
用黃筆圈的這個,無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
你好,老師,請問下這個人所得稅,自已申報和公司申報,有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個月會與廠家核銷幾筆費用,核銷完后款項并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時直接抵扣,請問這個該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計稅依據(jù)是什么來的
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計?
企業(yè)發(fā)行長期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
有發(fā)票呢
如果后面再開
借其他應(yīng)付款貸管理費用, 借管理費貸其他應(yīng)付款 這個是發(fā)票到了之后,紅沖之前的再做發(fā)票的。
那銀行存款科目怎么放呢?是這樣的,上個月我們支付了一筆咨詢費,由于對方暫未開票,我做賬就是借:其他應(yīng)付款? ?貸:銀行存款? 現(xiàn)在資產(chǎn)負債表顯示是負數(shù)。
銀行上一個月已經(jīng)做了銀行存款,這個月紅沖的時候就不要做銀行放款了,用一個往來科目代替了,最后其他應(yīng)付款是沒有余額的。
那資負債表里面,我用的往來科目其他應(yīng)付款是負數(shù)可以嗎
可以的,可以這么做的。
但是我百度上面說,資產(chǎn)負債表里面其他應(yīng)付款的科目是不能有負數(shù)的,需要調(diào)整。所以不確定,想咨詢你們到底可以為負數(shù)不
一般不為負數(shù)需要重分類,重分類到其他應(yīng)收款里面去 你可以重分類,也可以不用重分類。
如果可以我就不用重分類了撒,本來就是暫時的
你好,這個金額大嗎?不大的,可以的。