你好,這個要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的; 借,其他應(yīng)付款 貸,營業(yè)外收入
你好,咨詢一下我們賬上掛著之前找別的單位代開發(fā)票的款,掛在其他應(yīng)付款上這個怎么沖掉呢?
你好,想咨詢一下,之前年度的供應(yīng)商未開發(fā)票給我公司,然后現(xiàn)在也沒有生意往來該怎么平,應(yīng)付賬款借方一直掛著,
老師你好 我想咨詢一下上月我掛了其他應(yīng)收付的往來科目在這個月收到了成本票 應(yīng)該掛應(yīng)收付科目的 我可以直接用成本票沖掉借款往來嗎?具體要怎么操作
老師好,我們給別人支付拖車費用,支付了4600元,但是給開了4691.09元的發(fā)票,這樣的話賬咋做?之前會計在貸方掛了91.09元的其他應(yīng)付款—人名,現(xiàn)在我咋沖掉這個其他應(yīng)付款?
老師,你好!咨詢下我們之前從材料商開進(jìn)材料專票,一直掛賬著,現(xiàn)在對方說他們那里這筆材料發(fā)票已經(jīng)做賬處理掉了。也不需要我們打款過去,其實當(dāng)時這材料發(fā)票是找對方幫忙開的,那我們現(xiàn)在怎么處理掛賬呢?
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進(jìn)銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報稅是按報關(guān)單直接報免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
為啥要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?這款其實都沒有付給別人,只是在賬上一直掛著。我想把他沖掉
你好,其他應(yīng)付款掛在賬上就是表應(yīng)支付的款項,應(yīng)付的款項不需要支付了,就是需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的;
如果我們找別的單位開發(fā)票只支付稅款,這個怎么做賬呢
你好, 借,營業(yè)外支出等 貸,銀行存款等
我是問假如我們A 單位代開發(fā)票,但是我們不給A 單位貨款,只給他稅款,這個該怎么做賬
你好,如果是增值稅 借,原材料等 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進(jìn)項 貸,銀行存款 貸,應(yīng)付賬款一未付的貨款部分;