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你好,咨詢一下我們賬上掛著之前找別的單位代開發(fā)票的款,掛在其他應(yīng)付款上這個怎么沖掉呢?

2020-08-11 13:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-11 13:41

你好,這個要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的; 借,其他應(yīng)付款 貸,營業(yè)外收入

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快賬用戶5804 追問 2020-08-11 13:53

為啥要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?這款其實都沒有付給別人,只是在賬上一直掛著。我想把他沖掉

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齊紅老師 解答 2020-08-11 13:56

你好,其他應(yīng)付款掛在賬上就是表應(yīng)支付的款項,應(yīng)付的款項不需要支付了,就是需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的;

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快賬用戶5804 追問 2020-08-11 14:00

如果我們找別的單位開發(fā)票只支付稅款,這個怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2020-08-11 14:03

你好, 借,營業(yè)外支出等 貸,銀行存款等

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快賬用戶5804 追問 2020-08-11 14:12

我是問假如我們A 單位代開發(fā)票,但是我們不給A 單位貨款,只給他稅款,這個該怎么做賬

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齊紅老師 解答 2020-08-11 14:16

你好,如果是增值稅 借,原材料等 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進(jìn)項 貸,銀行存款 貸,應(yīng)付賬款一未付的貨款部分;

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你好,這個要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的; 借,其他應(yīng)付款 貸,營業(yè)外收入
2020-08-11
你好,你當(dāng)現(xiàn)金付了就算了。
2024-09-10
你好? ?你說下你實際業(yè)務(wù) 這樣才好判斷。 你之前掛的分錄怎么做的??
2020-10-27
同學(xué)你好,先掛應(yīng)收應(yīng)付;然后再用應(yīng)收應(yīng)付與其他應(yīng)收應(yīng)付對沖;
2020-10-27
同學(xué)你好 貸方負(fù)數(shù)就是借方正數(shù)了 到時候 借銀行 貸其他應(yīng)付款 這樣沖
2021-04-22
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