你好同學(xué),那你得要求物業(yè)再把這個錢轉(zhuǎn)給你,這樣你就可以通過,嗯,其他應(yīng)付款這個科目把這個賬給平掉了。
老師,們單位有一筆其他應(yīng)付款,去年給開了轉(zhuǎn)賬支票,他們沒有取走,我們單位已經(jīng)記賬了,現(xiàn)在跨年了,對方也不要這筆錢了,怎么記賬?跨年是不是不能沖紅?應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?謝謝
我是物業(yè)公司,除了開物業(yè)發(fā)票,有的單位也叫我們開水、電費發(fā)票,水、電費是代交,收水、電費做其他應(yīng)付款,水、電公司統(tǒng)一開票給我們,現(xiàn)在商戶要我們開專票,那我們不是要多交水、電費專票的稅?這種情況怎么處理?
我們是物業(yè)公司,電梯壞了需要修,應(yīng)該是租賃單位出錢,但是我們先墊付了,發(fā)票也開的我們的,但是現(xiàn)在租賃單位把錢給我們了,給我們這個錢借銀行貸方應(yīng)該怎么寫
老師 想咨詢下我們單位付了一筆電梯款,但是這筆電梯款應(yīng)該是物業(yè)付的 我們單位公對公打款了 他們開的票是物業(yè)單位 現(xiàn)在這邊款怎么做賬呢 能否稅前扣除
老師,你好,我這邊跟一家公司簽了維修合同,我是銷售方,有業(yè)務(wù)往來,他給我們付款的單位跟簽合同單位是一致的,但是讓我們開的發(fā)票卻是他們公司的一個下屬的維修單位,我這邊要怎么做賬啊, 收款跟發(fā)票單位不一致,要怎么把賬作平呢
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
物業(yè)不會轉(zhuǎn)這筆錢的 現(xiàn)在怎么平這個賬呢
你好,那你只能借營業(yè)外支出,貸銀行存款,然后匯算清繳的時候進(jìn)行調(diào)整。
我們是個體戶 ,匯算清繳怎么調(diào)整呢
你好,那你匯算清繳的時候呀,你就直接就是說增加你的利潤就行,填利潤金額的時候,直接把這個數(shù)加上。
是填利潤總額里還是填營業(yè)外收入里
你好同學(xué),嗯你填利潤里面就可以的。
利潤不是收入減成本費用嗎 這樣賬是不是不平了
你好同學(xué),咱是做的匯算清繳,平時咱該怎么做還是怎么做。