你好 這個(gè)不需要啊,你預(yù)繳的時(shí)候就已經(jīng)繳納了
個(gè)人多處工資所得如何申報(bào)個(gè)人所得稅,社保繳納基數(shù)會(huì)受影響嗎?
請(qǐng)問員工個(gè)人所得稅沒做匯算清繳會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響嗎?
如果工資5600減去400元社保要個(gè)人所得稅,個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)會(huì)不會(huì)對(duì)員工有影響,會(huì)補(bǔ)稅嗎
老師,員工個(gè)人所得稅匯算清繳沒做,會(huì)對(duì)我們公司有什么影響嗎
老師,員工個(gè)人所得稅匯算清繳沒做,會(huì)對(duì)我們公司有什么影響嗎
老師您好,一般納稅人公司要注銷,賬上的不動(dòng)產(chǎn)固定資產(chǎn)怎樣處理?都需要交哪些稅?怎樣可以降低稅負(fù)率?
老師,公司有一些折舊早就已提完很多年的電腦打印機(jī)手機(jī)等固定資產(chǎn),公司要求做清理。我不知道該怎么做,具體什么流程步驟,可以請(qǐng)您詳細(xì)說一下嗎?
老師,編制關(guān)聯(lián)公司關(guān)聯(lián)交易表,怎樣做才能更全面防止遺漏
老師我們公司現(xiàn)在想分紅2024年的,現(xiàn)在賬上本年利潤 余額貸方200萬,利潤分配-盈余公積借方余額20萬,剩下分紅,老師幫我看看分錄做的對(duì)不對(duì),先將本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤,借本年利潤 180萬,貸 利潤分配-未分配利潤 180萬 借利潤分配-未分配利潤 180萬 貸 應(yīng)付股利 180萬, 發(fā)放時(shí) 借 應(yīng)付股利-180萬 貸 銀行存款 180萬
老師,LED大屏的稅收分類編碼是計(jì)算機(jī)外部設(shè)備,還是光電子器件
老師,這個(gè)完全的商譽(yù),該怎么理解吖,商譽(yù)不是應(yīng)該不變的嗎
王文文老師的中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)2025年的是不是還有幾章沒出來呀。
如果在記賬公司做幾個(gè)月,然后網(wǎng)上買個(gè)實(shí)操課練幾套賬是不是就能成手了,有會(huì)計(jì)師證
老師您好,給供應(yīng)商開了一張金額為82200元的發(fā)票,隔了兩個(gè)月后收到貨款82000元,就這筆貨款而言收到貨款的當(dāng)月可以直接開200元的紅字發(fā)票給該供應(yīng)商嗎?不沖紅原先的發(fā)票。
企業(yè)所得稅的匯算清繳跟個(gè)人所得稅的匯算清繳邏輯是一樣的嗎?
因?yàn)橄敫龍?bào)表,那多余的部分補(bǔ)在6月份再報(bào)可以嗎
6月做一下規(guī)劃,做合理范圍內(nèi)的工資資表
那不行,你自己都說了要更正申報(bào)的
因?yàn)?3年1月份個(gè)稅是0申報(bào),所以想更正,但是工資一分沒發(fā),但是個(gè)人部分要做工資報(bào)申報(bào),員工在23年1月在其他公司交5200的個(gè)稅,如果我更正1個(gè)稅表一個(gè)員工400,1月份合計(jì)是5600元,員工和老板也不想交
那你們不是左右為難你嗎?
是的老師所以現(xiàn)在太又難,1月做在6月,6月再做合理申報(bào)
這種可以嗎
這個(gè)不可以啊,你這個(gè)是公司不合理的想法,強(qiáng)加到你身上的
是的,從去年開始賬上就是有一張工資表
那么你這個(gè)是確實(shí)數(shù)據(jù)的阿