差不多了,對的,是的,是這么做的。
上個月有留底稅額,這個月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),因?yàn)樯蟼€月有留底,所以這個月不用繳納增值稅,那我這個月的增值稅怎么處理,需要在做一筆未交增值稅的分錄嗎?
老師上個月轉(zhuǎn)出未繳增值稅借方還有9186.33金額也就是進(jìn)項(xiàng)留底有這么多在申報表上 現(xiàn)在這個月銷項(xiàng)金額175120.04.進(jìn)項(xiàng)金額是168538.06上個月留底轉(zhuǎn)出未交增值稅9186.33這個做結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)完整的一筆分錄是?
老師好,有個公司上月只有銷項(xiàng),沒有進(jìn)項(xiàng),所以上月要多繳增值稅;但是上月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票本月供應(yīng)商才開給他們,請問本月的進(jìn)項(xiàng),若本月沒有銷項(xiàng),或者本年都沒有銷項(xiàng),這個進(jìn)項(xiàng)留底會在年底清零嗎?也就是說銷項(xiàng)留底有沒有時間限制,謝謝。
老師你好 我本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 我做了進(jìn)銷項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn) 然后余額為負(fù)數(shù) 要下個月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個月不需要繳納本月增值稅 但是下個月底要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅 下個月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個留抵稅金需要如何做
老師,有個問題咨詢一下,本月有銷項(xiàng),沒有進(jìn)項(xiàng),但是有以前留底的進(jìn)項(xiàng),最終計算下來需要繳納增值稅,那么本月增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄如何寫?
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
那為什么有時候會計會說不能抵扣太多,又把部分放著暫時不抵扣。如果暫時不抵扣了,是不是也要把進(jìn)項(xiàng)的那張憑證發(fā)票刪除了。也就不能作為成本。
你好,沒有這個說法的,暫時不抵扣,你可以放到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面成本可以正常做