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稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)我們公司不征稅收入用于支出所形成的費(fèi)用未做調(diào)增,是不是把我取得不征稅收入調(diào)減的錢更正為0就可以了

2023-07-03 21:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-03 21:50

你好 是的,你的理解是正確的

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快賬用戶1952 追問(wèn) 2023-07-03 21:51

為什么這樣理解

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齊紅老師 解答 2023-07-03 21:52

因?yàn)槎悇?wù)局要求你們調(diào)增的啊

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快賬用戶1952 追問(wèn) 2023-07-03 21:53

比如我有10萬(wàn)的不征稅收入,我今年做了納稅調(diào)減,第二年我把10萬(wàn)都用了,我就要全部調(diào)增嗎?我用了多少我調(diào)多少嗎

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快賬用戶1952 追問(wèn) 2023-07-03 21:56

我想知道為什么,是什么道理,意思我調(diào)減的不征稅收入,后期也要全部調(diào)出來(lái)

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-03 22:11

你要問(wèn)清楚稅務(wù)局需要調(diào)整多少的

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你好 是的,你的理解是正確的
2023-07-03
你好;你是否屬于不征稅收入;? ?有文件沒(méi)有; 有文件才能稅前扣除的; 而且這個(gè)有規(guī)定不征稅收入的支出不允許扣除的
2024-04-12
財(cái)稅[2011]70號(hào)文件規(guī)定的是符合條件的即征即退增值稅款可作為不征稅收入,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)從收入總額中減除。但是,不征稅收入用于支出所形成的費(fèi)用或資產(chǎn),在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)不得扣除或計(jì)算折舊、攤銷。 具體來(lái)說(shuō),這個(gè)政策中所形成的支出主要指的是即征即退增值稅款用于購(gòu)買原材料、設(shè)備、租金、人員工資等方面的支出。這些支出在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)不得扣除,因此需要進(jìn)行調(diào)增。 雖然不征稅收入可以減少收入總額,從而減少應(yīng)納稅所得額,但是與之相關(guān)的支出在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)需要進(jìn)行調(diào)增,因此在實(shí)際操作中,對(duì)于企業(yè)而言,這一政策可能并不會(huì)帶來(lái)實(shí)質(zhì)性的稅收優(yōu)惠。
2024-01-05
匯算清繳不影響原來(lái)的憑證裝訂報(bào)表調(diào)整交稅就行。
2023-11-22
你這個(gè)收入你看是不是納稅調(diào)減了,如果納稅調(diào)減了,對(duì)應(yīng)的支出呢,對(duì)應(yīng)的支出你需要納稅調(diào)增的。
2023-05-19
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