您好,這些費用是不需要納稅調整的
1.8月份以預售貨款方式銷售給某建筑公司機械設備3臺并收訖全部貨款,每臺不含稅售價80000元,本月發(fā)出貨物,另向購買方收取優(yōu)質服務費4680元。 2.本月采取分期收款方式向某制藥廠銷售大型機械設備1臺,含稅金額為561600元。合同規(guī)定購買方9月、10月、11月和12月份每月支付貨款140400元。 3.當年3月份委托某機械專營商代銷8臺小型機械設備,協(xié)議規(guī)定:商場按每臺含稅價格3510元對外銷售,雙方按該價格結算,本企業(yè)另外向機械專營商支付5%的手續(xù)費。產品于3月初發(fā)給該專營商,到本月止仍未收到代銷清單。 4.將新研制的1臺機械設備作為投資,投入到一家新設立的有限公司,本月已運抵接受該投資的公司。該設備尚無同類型產品的市場銷售價格,已知賬面成本為32000元。計算某企業(yè)9月份應納增值稅稅額。
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要生產銷售各類機械設備。2019年9月份發(fā)生如下業(yè)務: 1.8月份以預收貨款方式銷售給某建筑公司機械設備3臺并收訖全部貨款,每臺不含稅售價80000元本月發(fā)出貨物另收取優(yōu)質服務費4680元。 2.采取分期收款方式向某制藥廠銷售機械設備1臺含稅金額561600元合同規(guī)定購買方9月10月11月和12月份每月支付貨款140400元 3當年3月委托某機械專營商代銷8泰小型機械設備,協(xié)議規(guī)定商場按每臺含稅價3510元對外銷售,雙方按該價格結算,本企業(yè)另向機械專營商支付5%的手續(xù)費。產品于3月初發(fā)給該專營商到本月止仍未收到代銷清單 4將新研制的1臺機械設備作為投資,投入到一家新設立的稅率有限公司,本月已運抵接受該投資的公司。該設備尚無同類型產品的市場銷售價格,已知賬面成本為32000元。 計算某企業(yè)9月份應納增值稅稅額。
魯中地區(qū)一家機械制造企業(yè),2018年實現(xiàn)稅前收入總額1900萬元(其中包括產品銷售收入1800萬元、購買國庫券利息收入100萬元),發(fā)生各項成本費用共計1000萬元,其中包括:合理的工資薪金總額200萬元、業(yè)務招待費100萬元,職工福利費50萬元,職工教育經費18萬元,工會經費10萬元,稅收滯納金10萬元,提取的各項準備金支出100萬元,另外,企業(yè)當年購置環(huán)境保護專用設備為150萬元,購置完畢即投入使用。?要求:計算這家企業(yè)當年應繳納的企業(yè)所得稅額是多少(假定企業(yè)以前年度無未彌補虧損)
1、甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲、住宿服務。2022年8月有關經營情況如下:(1)提供住宿服務取得含增值稅收入1060萬元。(2)出租餐飲設備取得含增值稅收入33.9萬元,出租房屋取得含增值稅收入6.54萬元。(3)提供車輛停放服務取得含增值稅收入10.9萬元。(4)發(fā)生員工出差火車票、飛機票(含燃油附加費)支出合計10萬元,取得了能證明身份的火車票及飛機票。(5)支付技術咨詢服務費,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.2萬元。(6)購進衛(wèi)生用具一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.6萬元。(7)從農業(yè)合作社購進蔬菜,取得農產品銷售發(fā)票注明買價100萬元,加工為精細即食蔬菜干零食并銷售。已知,有形動產租賃服務增值稅稅率13%;不動產租賃服務9%;生活服務、現(xiàn)代服務6%;交通運輸服務9%;農產品扣除率10%;取得的扣稅憑證均已通過稅務機關認證。要求:計算①甲公司當月增值稅銷項稅額;②甲公司當月可抵扣增值稅進項稅額;③甲公司應納稅額。(列出計算過程,結果保留兩位小數(shù))
我們農村合作社,是提供給農戶殺蟲,施肥等農業(yè)服務,我們有兩項補貼,一個是購買農業(yè)機械,政府給的機械補貼。一個是幫助農戶殺蟲,施肥農業(yè)服務,政府給的農業(yè)服務補貼。這兩個補貼都屬于營業(yè)外收入嗎?是否需要申報增值稅?
欠其他公司貨款怎么入賬
小規(guī)模公司,準備作廢2024年發(fā)票,大約30萬以上,是不是會產生退稅
老師:a公司小規(guī)模,法人張三100%持股,沒有實繳注冊資本,自然人c入股公司a,轉賬10萬給a公司法人, 那法人張三收到10萬,是不是要代c交回公司公戶?或者c直接轉賬到公戶?
專項附加扣除,贍養(yǎng)2個老人,每個月應該扣除多少呢
面試電商了會計9點,老師給些落地政策,和回答話術,看看人家能問啥,咋回復
24年匯算清繳還沒做,發(fā)現(xiàn)24年申報的收入和自己做賬少了1分錢反賬改在24年12月,重新更正了24年第四季度的財報和所得稅預算表,這樣是可以的吧
企業(yè)注銷幾個月,金稅4還是和營業(yè)的企業(yè)一樣推出以前的賬么
小規(guī)模納稅人,月底需要結轉增值稅嗎?,開票金額超過了30萬
老師,我們商品出口,報關這一塊是不是一般出口貨物物流會幫我們申報啊
老師,申請進出口資質流程能給一個啊
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不是說對應成本費用不能稅前抵扣嗎
如果說免稅的那么對應的納稅調整
那我這個要不要調增
免稅了 則是需要調增的
最后利潤是0對嗎
利潤是有數(shù)的? 賬上是不需要動的
我是說匯算調增后的利潤是0嗎
是的 但是和賬上 的沒關系的 我說的是賬上數(shù)字不用動