可以的,你們也可以走代收代付,但是需要出委托書。
請問,我們租的辦公場所支付給物業(yè)公司的水電費,水電局是把發(fā)票統(tǒng)一開給物業(yè)公司的,而物業(yè)是復(fù)印了這個發(fā)票蓋了他們的公章再加上物業(yè)公司開的收據(jù)一起給我們作為我們的付款憑證
我們有物業(yè)管理的經(jīng)營范圍,因為我們沒有管理經(jīng)驗,所以把物業(yè)部分又外包給了專業(yè)的物業(yè)公司(固定支付他們一定的費用),我們收取物業(yè)費,他們收取水電費?,F(xiàn)客戶把水費打到我們賬上,我們能開水費發(fā)票嗎?(后期我們把款再轉(zhuǎn)給物業(yè)公司,物業(yè)公司給我們開水費發(fā)票)
其他公司幫我們代為支付了房子水電物業(yè)費 他們收到了發(fā)票 現(xiàn)在我們需要付給墊付的公司 請問墊付的公司可以給我們開房租水電物業(yè)費嗎?
收到電力開給我公司的專用發(fā)票,但這筆電費是屬于物業(yè)的電費,電費的錢物業(yè)直接付給了電力,發(fā)票是開給我公司的,請問一下這筆電費怎么做賬啊
公司是二房東、小規(guī)模,主要收租戶租金。 物業(yè)開水電費發(fā)票給我司,我司開水電費發(fā)票給租戶,水電費項沒有多收租戶一分錢。 請問,我開出水電費發(fā)票入:其他業(yè)務(wù)收入,那么我交水電費給物業(yè),是不是應(yīng)該把水電費入其他業(yè)務(wù)成本?入管理費用-水電費是錯誤的吧?
收入會計是做那些方面的賬務(wù)處理
老師請問下收到個稅手續(xù)費退還,入哪個科目比較合適
不懂答案中求不含股利的股價為什么要除以12%
更正去年一季度到四季度的增值稅報表,可以嗎?會處罰嗎?
母公司轉(zhuǎn)讓土地給全資子公司 屬于契稅免征,土地證辦完后,后期辦理工程規(guī)劃許可證的時候交城市配套設(shè)施費 需要交契稅嗎
老師我們比如總部是深圳,然后呢異地上海有幾家公司其實呢公司也是深圳總部名下分公司命名成立的,然后呢這個店鋪費用按照企業(yè)所得稅是都歸屬深圳總部,但是我們社保這塊偷懶了由上海子公司總部繳納的,然后呢我們深圳這邊入賬還是把社保費用這塊都入賬里面了,是深圳下面分公司但是社保工資是在上海子公司發(fā)放的,店鋪租金那些費用也是歸屬于深圳總部(深圳總部分公司嗎然后深圳總部就是和上海子公司掛了往來,這塊費用內(nèi)部沒有結(jié)算也沒有互相開票,算合理嗎,社保已經(jīng)改變不了,對于內(nèi)部結(jié)算這塊,我們還可以怎么合理規(guī)劃,上海子公司開給深圳總部代繳社保發(fā)票嗎?
核定征收的個體工商戶需要搞企業(yè)所得稅匯算清繳及工商年報嗎
個體,核定九萬,發(fā)票開了12萬,增值稅報表按什么報。
加工費成本只有人工,社保,折舊,請問結(jié)轉(zhuǎn)這些成本如何做分錄
老師,參加國內(nèi)的展會,比如說上海的新風展,廣州的廣交會,交給舉辦方的展覽費屬于廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費嗎
員工的那一個不用出委托書的
老師那么,做營業(yè)外收入,需要開票嗎?我為員工墊付房租,水電費,后期從工資扣做營收。代收其他公司水電費做營收,后期支付給物業(yè),做費用。那么我做的這樣營業(yè)外收入需要開票嗎?交增值稅嗎
你好,不需要開發(fā)票,不需要交增值稅的。
好的。那就是可以做代收代付,往來款,需要出委托書,也可以做營業(yè)外收入,不需要開票是吧
對的,是的,是這么做的。
還有一個問題。就是公司有兩個保潔人員,一個是都是和我們公司簽的兼職合同。其中一個保潔的工資是我們公司付的,另一個保潔工資是我們公司先收到其他公司打的保潔工資,然后我們公司又付的保潔工資。這樣怎么做賬?是做管理費用-勞務(wù)費嗎?我之前做往來款了。老板說不對,因為是和我們公司簽的兼職合同,應(yīng)該做勞務(wù),報個稅
你好,你們單位有勞務(wù)收入的嗎?
應(yīng)該你多收入,然后支付出去的多成。
沒明白什么意思。我們兩個保潔人員,都是和我們公司簽的兼職合同,一個保潔人員是其他公司給我們公司錢,我們在付給保潔工資。另一個保潔人員是我們公司自己付給他工資。
怎么做賬呢,沒明白上面您的意思
已收到別公司付的錢,借銀行存款,貸期的業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,支付出去的借其他業(yè)務(wù)成本,貸銀行還款。
收到:借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 付工資:借:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù) 貸:個稅 銀行存款?是這樣嘛
借銀行存款貸,其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
是交增值稅嗎?要開票?上面問的那個代收代付水電費為什么不開票不交稅
因為你們沒有簽訂銷售合同呀。因為你們和個人簽訂的是兼職合同,就這一個區(qū)別。
他是屬于你單位的兼職人員,
那是兼職合同即為勞務(wù)合同,那為什么不做勞務(wù)費,繳納個稅呀?而且做其他成本。
其他業(yè)務(wù)成本二級科目就是勞務(wù)費 需要繳納個稅,你給他申報就行
在問個問題。給員工發(fā)的勞務(wù)費已經(jīng)申報個稅了,還需要去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎
需要 發(fā)票是為了抵扣所得稅 沒有發(fā)票抵扣不了
所以發(fā)勞務(wù)費,在申報了個稅后需要開票是嗎?是不管金額大小都要去稅務(wù)代開嗎?
對的,是的,是這么做的,一般是先讓他給你開發(fā)票,發(fā)票上面有備注支付企業(yè)代扣代繳的需要。開了發(fā)票,再次月申報個稅。