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公司是二房東、小規(guī)模,主要收租戶租金。 物業(yè)開水電費(fèi)發(fā)票給我司,我司開水電費(fèi)發(fā)票給租戶,水電費(fèi)項(xiàng)沒有多收租戶一分錢。 請問,我開出水電費(fèi)發(fā)票入:其他業(yè)務(wù)收入,那么我交水電費(fèi)給物業(yè),是不是應(yīng)該把水電費(fèi)入其他業(yè)務(wù)成本?入管理費(fèi)用-水電費(fèi)是錯(cuò)誤的吧?

2023-01-14 20:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-14 20:44

對的 做其他業(yè)務(wù)成本 不做管理費(fèi)用

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快賬用戶4319 追問 2023-01-15 07:33

前期沒有給租戶開票,后來也沒有補(bǔ)開。以后也不補(bǔ)了。 收到租戶水電費(fèi)后,做的: 借:銀行存款6萬 貸:其他應(yīng)付款-物業(yè)6萬 很多業(yè)主沒付水電費(fèi)給物業(yè)(1年都沒付)…第3季度才付。 付給物業(yè)水電費(fèi),做的: 借:預(yù)付賬款-物業(yè)10萬 貸:銀行存款10萬 收到物業(yè)的水電費(fèi)發(fā)票,做的: 借:管理費(fèi)用-水電費(fèi)4萬(10萬-6萬) 借:其他應(yīng)付款-物業(yè)6萬 貸:預(yù)付賬款-物業(yè)10萬 現(xiàn)在年底要把前期入的:管理費(fèi)用-水電費(fèi)調(diào)整為其他業(yè)務(wù)成本嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-15 07:59

你做了收入的嗎 上面沒有看到做了收入 你要做了收入就需要調(diào)整到其他業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶4319 追問 2023-01-15 08:16

沒給租戶開票,所以前期沒有做收到。按“代收代付”做了。

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齊紅老師 解答 2023-01-15 08:21

那做不了 沒有收入你做不了成本 也做不了管理費(fèi)用

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快賬用戶4319 追問 2023-01-15 08:26

那現(xiàn)在怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-01-15 08:29

其他應(yīng)收款掛帳 以后收到之后確認(rèn)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶4319 追問 2023-01-15 08:29

前期租金是開了票的,做的主營業(yè)務(wù)收入。 只是水電費(fèi)沒開票。因?yàn)榍捌谖飿I(yè)也說給我們開不了水電票,所以當(dāng)時(shí)我們也一直沒付水電費(fèi)給物業(yè)。 但租戶的水電費(fèi)肯定要先收著,因?yàn)檫t早我們得付給物業(yè)。不然等后期再收/租戶走了再想收,收不到,就變成我們幫物業(yè)承擔(dān)了水電費(fèi)了。

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齊紅老師 解答 2023-01-15 08:30

其他應(yīng)付款10 第三個(gè)分錄 因?yàn)槟氵€有沒收回來的

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快賬用戶4319 追問 2023-01-15 08:32

我們收租戶水電6萬,我們付給物業(yè)10萬,因?yàn)橛锌罩棉k公室和自用辦公室用了4萬哦。

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齊紅老師 解答 2023-01-15 08:33

借銀行6 貸其他應(yīng)付款6 借其他應(yīng)付款10 貸銀行 別人欠你們4

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快賬用戶4319 追問 2023-01-15 08:33

空置的,平時(shí)也要帶看,夏天也開著空調(diào)的。

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快賬用戶4319 追問 2023-01-15 08:35

沒看懂您的分錄,數(shù)據(jù)都沒列齊。

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齊紅老師 解答 2023-01-15 08:45

你自己用的做管理費(fèi)用 代收代付的走其他應(yīng)付款 咋沒寫全 第一個(gè)收到的借銀行6 貸其他應(yīng)付款6 第二個(gè)支付的 借其他應(yīng)付款10 貸銀行 那個(gè)不全?

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對的 做其他業(yè)務(wù)成本 不做管理費(fèi)用
2023-01-14
你好,這種情況他收了水費(fèi),他就應(yīng)該給你開發(fā)票的。
2023-07-12
同學(xué),你好 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款(先收后付) 或其他應(yīng)收款(先付后收)
2021-02-20
1.收到的水電費(fèi),借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款 2.都是全部做收入 水費(fèi)可以差額交增值稅
2020-11-27
你好,這個(gè)肯定是要分開不同的稅率開票的
2024-12-31
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