對的 做其他業(yè)務(wù)成本 不做管理費(fèi)用
我們是商業(yè)管理公司,一般納稅人,代收租戶的水電費(fèi),按水電公司給的價(jià)來,水電公司開票給我們,這個(gè)我們收到水電費(fèi),還有付給水電公司賬務(wù)怎么處理?我們開給租客發(fā)票開啥樣
我是物業(yè)公司,除了開物業(yè)發(fā)票,有的單位也叫我們開水、電費(fèi)發(fā)票,水、電費(fèi)是代交,收水、電費(fèi)做其他應(yīng)付款,水、電公司統(tǒng)一開票給我們,現(xiàn)在商戶要我們開專票,那我們不是要多交水、電費(fèi)專票的稅?這種情況怎么處理?
您好老師,請問一下小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,物業(yè)公司自己出租的房屋,并收取租戶的水電費(fèi)如何做賬, 1.我們是找租戶收取本月的水電費(fèi)然后開具收據(jù)給租戶。收取電費(fèi)1.5一度,水費(fèi)是6元一頓。 繳納電費(fèi)是1.2一度,水費(fèi)是4元一頓。 2,收到租戶繳納的水電費(fèi)由物業(yè)公司繳納供電局,供電局并開局發(fā)票給物業(yè)公司,請問這個(gè)應(yīng)該做全不收入,還是做繳納供電局和水電局以后得差額做收入,還是直接走其他應(yīng)付款呢。
老師,公司把多余的廠房,轉(zhuǎn)租給別的公司使用,租金已經(jīng)開發(fā)票給客戶了,水電開不了發(fā)票,只開了收據(jù),現(xiàn)在客戶把租金水電費(fèi)轉(zhuǎn)款到公司對公賬上,租金我做賬務(wù)處理時(shí),計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,那水電費(fèi)要怎么入賬?
租戶還要付你們代收的水電費(fèi)呀,說明那些水電費(fèi)不是你們承擔(dān)的,不應(yīng)該進(jìn)入你們的費(fèi)用呀。 借營業(yè)費(fèi)用/管理費(fèi)用(屬于你們公司承擔(dān)的水電費(fèi),進(jìn)入你們公司的費(fèi)用) 借其他應(yīng)收款-代收水電費(fèi)(屬于租戶要交給你們的水電費(fèi),是租戶要承擔(dān)的水電費(fèi)) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 租戶付你們水電費(fèi)時(shí): 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款-代收水電費(fèi) 老師:我們單位銀行扣電費(fèi)時(shí)候酒店的電費(fèi)和租戶的電費(fèi)分不開的,那要如何處理?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊資本10萬,但是報(bào)表上顯示25萬.這樣會有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老是好我想問一下,中級經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時(shí)候上
前期沒有給租戶開票,后來也沒有補(bǔ)開。以后也不補(bǔ)了。 收到租戶水電費(fèi)后,做的: 借:銀行存款6萬 貸:其他應(yīng)付款-物業(yè)6萬 很多業(yè)主沒付水電費(fèi)給物業(yè)(1年都沒付)…第3季度才付。 付給物業(yè)水電費(fèi),做的: 借:預(yù)付賬款-物業(yè)10萬 貸:銀行存款10萬 收到物業(yè)的水電費(fèi)發(fā)票,做的: 借:管理費(fèi)用-水電費(fèi)4萬(10萬-6萬) 借:其他應(yīng)付款-物業(yè)6萬 貸:預(yù)付賬款-物業(yè)10萬 現(xiàn)在年底要把前期入的:管理費(fèi)用-水電費(fèi)調(diào)整為其他業(yè)務(wù)成本嗎?
你做了收入的嗎 上面沒有看到做了收入 你要做了收入就需要調(diào)整到其他業(yè)務(wù)成本
沒給租戶開票,所以前期沒有做收到。按“代收代付”做了。
那做不了 沒有收入你做不了成本 也做不了管理費(fèi)用
那現(xiàn)在怎么做?
其他應(yīng)收款掛帳 以后收到之后確認(rèn)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本
前期租金是開了票的,做的主營業(yè)務(wù)收入。 只是水電費(fèi)沒開票。因?yàn)榍捌谖飿I(yè)也說給我們開不了水電票,所以當(dāng)時(shí)我們也一直沒付水電費(fèi)給物業(yè)。 但租戶的水電費(fèi)肯定要先收著,因?yàn)檫t早我們得付給物業(yè)。不然等后期再收/租戶走了再想收,收不到,就變成我們幫物業(yè)承擔(dān)了水電費(fèi)了。
其他應(yīng)付款10 第三個(gè)分錄 因?yàn)槟氵€有沒收回來的
我們收租戶水電6萬,我們付給物業(yè)10萬,因?yàn)橛锌罩棉k公室和自用辦公室用了4萬哦。
借銀行6 貸其他應(yīng)付款6 借其他應(yīng)付款10 貸銀行 別人欠你們4
空置的,平時(shí)也要帶看,夏天也開著空調(diào)的。
沒看懂您的分錄,數(shù)據(jù)都沒列齊。
你自己用的做管理費(fèi)用 代收代付的走其他應(yīng)付款 咋沒寫全 第一個(gè)收到的借銀行6 貸其他應(yīng)付款6 第二個(gè)支付的 借其他應(yīng)付款10 貸銀行 那個(gè)不全?