你好,您這種情況需要做更正申報處理。
上個季度成本票未開,申報時就填了具體的費用,無發(fā)票抵扣了,下個季度補開還可以嗎?如果不能補開是不是要補交上個季度所得稅
上季度增值稅開票收入填少了可以在本季度補充申報么?具體怎么做呢?
小規(guī)模2季度申報無票收入,現(xiàn)三季度補開發(fā)票,該賬務處理怎么做?及如何申報?填在哪一列?是不是相當于我三季度可以開發(fā)票38萬,就不是30萬免增值稅
你好老師,我上季度增值稅少報2178,請問是否可以在這個季度補報呢?和稅控盤開票不一致可以補補報進去嗎?小規(guī)模,是更正申報好還是四季度補申報好
老師,我第三季度增值稅申報有有誤,少申報了,我現(xiàn)在可以在第四季度補上去嗎?補上去的話第四季度的利潤表收入就和申報的不一樣
注會會很難考嗎,一年備考3科通過率大不
這里股票的發(fā)行費,為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費很獨立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈,為何一個確認捐贈收入,一個不能確認捐贈收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個方案適合誰?
你好老師,這個應交稅費應交增值稅進項稅額,和應交稅費應交增值稅銷項稅額,進項稅額轉出余額,怎么對沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進項抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
先做上季度更正申報?
上季度是在大廳做的呢,可以在電子稅務局更正么?
所得稅,財務報表不都要更正申報么?
你好,錯誤的咱都需要更正,申報在電子稅務局大多數(shù)都可以操作,你可以試一下。
更正申報那里無數(shù)據(jù)怎么辦?
你好,網(wǎng)上操作不了,那就去大廳操作。
不能直接在這個月加上么?
你好,這樣有風險,因為您上個月申報的是有錯誤,需要正確申報,按期繳費。
免稅的,更正上季度的會有罰款么?
你好,一般情況下是第1次不會罰款。