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Q

上季度增值稅開票收入填少了可以在本季度補充申報么?具體怎么做呢?

2023-07-03 17:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-03 17:21

你好,您這種情況需要做更正申報處理。

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快賬用戶8288 追問 2023-07-03 17:26

先做上季度更正申報?

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快賬用戶8288 追問 2023-07-03 17:27

上季度是在大廳做的呢,可以在電子稅務局更正么?

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快賬用戶8288 追問 2023-07-03 17:28

所得稅,財務報表不都要更正申報么?

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齊紅老師 解答 2023-07-03 17:33

你好,錯誤的咱都需要更正,申報在電子稅務局大多數(shù)都可以操作,你可以試一下。

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快賬用戶8288 追問 2023-07-03 17:33

更正申報那里無數(shù)據(jù)怎么辦?

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齊紅老師 解答 2023-07-03 17:37

你好,網(wǎng)上操作不了,那就去大廳操作。

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快賬用戶8288 追問 2023-07-03 17:38

不能直接在這個月加上么?

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齊紅老師 解答 2023-07-03 17:39

你好,這樣有風險,因為您上個月申報的是有錯誤,需要正確申報,按期繳費。

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快賬用戶8288 追問 2023-07-03 17:41

免稅的,更正上季度的會有罰款么?

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齊紅老師 解答 2023-07-03 17:42

你好,一般情況下是第1次不會罰款。

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你好,您這種情況需要做更正申報處理。
2023-07-03
你好,沒有超過30萬元,直接填寫在第10欄小微企業(yè)免征額,要紅沖掉部分無票收入,按重新開票,
2020-10-20
同學你好 這個可以的
2023-01-14
你好 開了發(fā)票的不可以 更正之前的
2023-12-13
你好,紅沖之前的無票收入之前繳納了稅款嗎?主要是你自己紅沖的無票收入沒法申報,你得去稅務局。
2022-07-08
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