同學你好 這個可以的
個體工商,查賬征收的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,這個季度開了60萬,沒有成本發(fā)票,可以下個季度的成本抵減嗎?到匯算清繳的時候如果后面的成本超過60萬就可以不交稅了嗎?
銷項是工程款9個點,成本票少,計算1月有企業(yè)所得稅要交,企業(yè)所得稅是季度申報,這樣的話我在一季度把成本票補齊1季度就不用交企業(yè)所得稅了是嗎?
個體工商戶經(jīng)營所得季報,第一季度正常有收入成本正常交稅,第二季度沒有收入沒開發(fā)票,可以直接按照第一季度數(shù)據(jù)申報嗎?最后應退補金額也是0不用交錢
增值稅電子普通發(fā)票,已經(jīng)上報了收入與稅費,后面季度補開時要選擇什么稅費編碼,營改增之后的業(yè)務,編號603已申報納稅未開具補開發(fā)票,這個是不是不能用了。
請教老師,小規(guī)模納稅人,上季度有10萬的未開票收入,已經(jīng)正常申報了,這個季度補開了這10萬的發(fā)票,那么申報這個季度的增值稅時,開票額比實際收入額多了10萬,這個對申報有影響嗎?會比對不通過嗎?如果不通過該如何處理?
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應付款
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結轉(zhuǎn)應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?