你好 開了發(fā)票的不可以 更正之前的
老師,請教一個問題。企業(yè)是1%的小規(guī)模企業(yè),上季度報稅減免表填錯了,少交稅50,是應(yīng)該更正申報還是在這個季度補(bǔ)上。是否有滯納金,或者影響信用
老師你好!小規(guī)模納稅人!如果上季度漏報了收入!這種情況怎么處理?是去稅局修改申報表!還是在這個季度直接補(bǔ)報呢?
老師您好,我想咨詢一下我們是按季申報的小規(guī)模納稅人本期申報忘記申報無票收入了我可以在下季度補(bǔ)報嗎?
老師你好 我想問一下 我們是小規(guī)模納稅人 上個季度申報的時候忘記把無票收入報上 現(xiàn)在能在最后一個季度的申報表上補(bǔ)報嗎?
你好老師,我上季度增值稅少報2178,請問是否可以在這個季度補(bǔ)報呢?和稅控盤開票不一致可以補(bǔ)補(bǔ)報進(jìn)去嗎?小規(guī)模
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費用了
老師勞務(wù)費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務(wù)費及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請問7月份工資怎么計算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問點是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會做了;第2題是乙公司對外出售40%,是不是表述錯了,
個體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場組合的風(fēng)險收益率需要×β嗎老師