同學(xué)你好 含稅支付額還原法:應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅的貨物成本÷(1-進(jìn)項(xiàng)稅額扣除率)×進(jìn)項(xiàng)稅額扣除率此方法主要用于特定外購(gòu)貨物;
老師您好,①我們外貿(mào)企業(yè)在國(guó)內(nèi)購(gòu)買(mǎi)的材料費(fèi)因?yàn)榕c報(bào)關(guān)單上的品名不一致不能退稅,只能做免稅,是不是要做不抵扣勾選、開(kāi)免稅發(fā)票呢;②免稅發(fā)票的金額要怎么開(kāi)呢;③開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)間有規(guī)定嗎
老師,請(qǐng)教一下,就是我們的出外貿(mào)型出口,有報(bào)關(guān)單和進(jìn)項(xiàng)票,報(bào)關(guān)單有三個(gè)商品明細(xì),開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票只對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單的一個(gè)商品,我申報(bào)的時(shí)候也是只申報(bào)了進(jìn)項(xiàng)票里的商品,我現(xiàn)在要做賬,不知道怎么寫(xiě)分錄 現(xiàn)在我手上的票據(jù)的金額 進(jìn)項(xiàng)金額:6132.74,稅額:797.26 報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)的商品是:6921.71金額 我申報(bào)的時(shí)候:銷(xiāo)售收入:6921.71/1.13=6125.41 稅額是:796.30 采集的時(shí)候我都是選擇退稅,不知道我這樣的操作對(duì)不對(duì) 這樣的分錄要怎么寫(xiě)呀
老師您好,我們是生產(chǎn)型純出口退稅企業(yè),2021年因進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有收齊,所以延緩的出口退稅時(shí)間,沒(méi)有產(chǎn)生免抵稅額,也就是說(shuō),有多少進(jìn)項(xiàng),申請(qǐng)多少退稅,在今年4月份的時(shí)候才把21年的出口單據(jù)全部退完,并在4月產(chǎn)生了免抵稅額,現(xiàn)在出口退稅科要求寫(xiě)情況說(shuō)明,什么原因造成的2021年沒(méi)有產(chǎn)生免抵稅額?怎么說(shuō)明原因才合理呢?
老師,您好,我想問(wèn)下,我是外貿(mào)型的出口企業(yè),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有普票和專(zhuān)票,其中專(zhuān)票的品名也跟關(guān)單對(duì)應(yīng)不起來(lái),因此也不想退稅了,是否還需要進(jìn)行退稅勾選的動(dòng)作。因?yàn)樯陥?bào)表中一直申報(bào)了關(guān)單收入的免稅銷(xiāo)售額,需要轉(zhuǎn)為內(nèi)銷(xiāo)嗎,還是就一直放在免稅銷(xiāo)售額那欄就可以。
我們公司是生產(chǎn)型企業(yè),去年有內(nèi)貿(mào),有外貿(mào),外貿(mào)也有申報(bào)成功的,現(xiàn)在有兩個(gè)報(bào)關(guān)單,因?yàn)楦鞣N各樣的原因,不能抵稅了,只能免稅。免稅的話,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額就要轉(zhuǎn)出,那我進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出比例怎么算呢
你好,我想問(wèn)下(公戶轉(zhuǎn)法人20000元備注往來(lái)款,半年后拿回一張客戶的個(gè)人票商品10000元,另一個(gè)客戶商品8000元發(fā)票怎樣做賬。
如果A公司2016年對(duì)B公司投資40萬(wàn)元入股26%,請(qǐng)問(wèn)如何做賬? 假如2025年B公司虧損,A公司的40萬(wàn)投資完全虧損。A公司賬務(wù)如何處理? 如果A公司想撤股?怎么操作合適呢
老師,您好,老板的親戚需要拉攏嗎
為什么要選D,非金融資產(chǎn)差額不是計(jì)入“其他收益”的嗎?
老師,這個(gè)2022年末發(fā)行在外的普通股股數(shù)怎么算?
為什么是A?當(dāng)債權(quán)人受讓的資產(chǎn)是金融資產(chǎn)時(shí),按照其公允價(jià)值入賬,非金融資產(chǎn)才才按放棄債權(quán)的公允價(jià)值加相關(guān)稅費(fèi)入賬不是嗎?
老師,如果說(shuō)7月末下來(lái),8月1號(hào)有新會(huì)計(jì)接手,7月16號(hào)交接的,那是不是也得缺多少發(fā)票,統(tǒng)計(jì)完了把7月的賬做完了才能算完事呀
小規(guī)模納稅人收優(yōu)惠,增值稅所得稅怎么減免
老師,請(qǐng)問(wèn),公司2023年7月租賃一棟房產(chǎn)3年,用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),每年7月1日支付租金,即租金支付時(shí)間為2023年7月1日,2024年7月1日,2025年7月1日,請(qǐng)問(wèn)未確認(rèn)融資費(fèi)用,計(jì)算到哪天為止
一般納稅人可以開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票嗎
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
我們沒(méi)有特定貨物
生產(chǎn)型出口的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣