同學(xué)你好 是的 2.開免稅的就行了,就是開沒有稅額的金額,意思就是不含稅額 3.匯算清繳之前開過來
老師您好,①我們外貿(mào)企業(yè)在國內(nèi)購買的材料費因為與報關(guān)單上的品名不一致不能退稅,只能做免稅,是不是要做不抵扣勾選、開免稅發(fā)票呢;②免稅發(fā)票的金額要怎么開呢;③開進項發(fā)票的時間有規(guī)定嗎
老師,你好,我們是 外貿(mào)企業(yè),自購了原材料委托給加工廠加工,現(xiàn)在加工廠給我們開的是加工票,。我們退不了稅做免稅。是不是只需要把我們購進原材料的那一部份進項稅轉(zhuǎn)出就可以呢?加工票的進項稅額需不需要轉(zhuǎn)出呢?
老師,您好,我想問下,我是外貿(mào)型的出口企業(yè),進項發(fā)票有普票和專票,其中專票的品名也跟關(guān)單對應(yīng)不起來,因此也不想退稅了,是否還需要進行退稅勾選的動作。因為申報表中一直申報了關(guān)單收入的免稅銷售額,需要轉(zhuǎn)為內(nèi)銷嗎,還是就一直放在免稅銷售額那欄就可以。
老師你好,公司做外貿(mào)出口貨物的一般納稅人,上月已開出口免稅發(fā)票,其進項發(fā)票和報關(guān)單商品名稱不一致,是不是不能退稅了?不能申請退稅,現(xiàn)在申報增值稅按國內(nèi)銷售申報?
老師,我們是生產(chǎn)性出口企業(yè),上個月開了一張發(fā)票,做了增值稅免稅申報,然后再怎么做? 未抵扣的進項發(fā)票有材料發(fā)票也有油費發(fā)票,都可以申請抵扣留底退稅申報嗎? 另外我們這次不勾選認(rèn)證進項發(fā)票 是不是這次不退稅 下次再一起勾選認(rèn)證申請退稅呀? 老師,我對外貿(mào)零基礎(chǔ),所以問題有點零散,麻煩指導(dǎo)一下!謝謝!
老師,內(nèi)賬分紅可以直接做借利潤總額未分配利潤,貸銀行存款嗎
老師小企業(yè)會計準(zhǔn)則沖去年的收入成本費用可以直接記入今年當(dāng)期損益嗎?要是不用以前年度損益,利潤分配未分配利潤會有什么影響,會導(dǎo)致報表數(shù)據(jù)哪里不一樣?
老師,個體內(nèi)賬,以老板私人卡運營,是不是就以老板私人卡做賬就可以,比如給出納轉(zhuǎn)錢,就借其他應(yīng)收款出納名字,貸銀行存款(建行)老板名字
為能及時開具進項發(fā)票導(dǎo)致上月稅費太高,有什么辦法補救嗎
老師,到底工資和社保,個稅計提發(fā)放怎么做呀
老師 買的名酒如何是直接贈送客戶的 進項可以抵扣嗎
老師你好后補成本票,幾年內(nèi)可以用?
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設(shè)備,入賬價值為200萬元,預(yù)計使用壽命為10年,預(yù)計凈殘值為20萬元,采用年限平均法計提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測試預(yù)計可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價值應(yīng)為()萬元
老師那出納支付各費用,是不是做管理費用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請問我當(dāng)月開具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時候能不能按正確藍(lán)字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
開免稅發(fā)票的金額需要跟進項的不含稅金額一樣嗎,出口金額是10,我開了10的零稅率出口發(fā)票,我國內(nèi)的進項是8,但是有3是材料費不能退稅只能做免稅,那這種情況我開免稅發(fā)票金額要怎么開
同學(xué)你好 是的,這個不用一樣的
這個是金額需要一樣的 2.免稅金額是出口收入的金額
老師您好,①8月出口的,當(dāng)月也收到對應(yīng)的進項發(fā)票,但是后面發(fā)現(xiàn)有問題需要重開,11月已重新開回,這樣會影響退稅嗎;②我今年的幾張報關(guān)單可以合并申報嗎,需要在明年4月15前申報就行了是嗎;③如果在明年申報,填寫申報年月的時候是不是寫2020.12呢
同學(xué)你好 重新申報退稅 2.可以的,現(xiàn)在不用必須在4.15日之前申報了,沒有這個要求了 3.對的
謝謝老師,我還有一點問題,①報關(guān)單上有千克和個兩個單位,我開出口發(fā)票寫的是千克,進項發(fā)票寫的是個,會影響退稅嗎②因為11月出口的進項在12月才能開回來,所以今年的報關(guān)單(8-11月)最晚申報期限是什么時候呢
同學(xué)你好 1.不會, 2.沒有期限的
謝謝老師,還是免稅發(fā)票金額的問題,想再請教您一下,我出口貨物的金額里已經(jīng)包含了材料費5元和加工費5元,已知材料費只能做免稅,但是我已經(jīng)開了10元的零稅率出口發(fā)票,如果5元的材料費需要另外開免稅收入發(fā)票,那總的開票金額不就大于10元了嗎
免稅金額就是10元 按照10元來
謝謝老師,①零稅率開10元,免稅開10元,一共20元嗎②需要做免稅申報嗎
20元是都需要申報的
謝謝老師,就和零稅率發(fā)票內(nèi)容一模一樣,只是零稅率換成免稅是嗎
對的,是這個意思的
謝謝老師,①8月出口的我在11月才開免稅收入會影響退稅嗎②在電子稅務(wù)局上免稅申報操作也是跟退稅申報一樣嗎
同學(xué)你好 現(xiàn)在沒有限制了 2.一樣的
謝謝老師,開免稅是要用什么類型的發(fā)票呢,我在開普票的時候稅率只有0%,沒有免稅兩個字
你出口退稅的是零稅率 免稅的就是開免稅