你好;? 你這是 貸方還是借方科目的; 是掛的啥業(yè)務(wù)的;才好判斷的??
老師:公司賬上其他應(yīng)付款(個(gè)人)掛賬數(shù)額比較大(主要是工資和借款)現(xiàn)在審計(jì)說(shuō)要把這部分賬處理,應(yīng)該怎么處理呢?
賬上有其他應(yīng)付款300w,公司是虧損的,現(xiàn)在要注銷(xiāo),這個(gè)其他應(yīng)付款怎么處理就好?
老師你好,單位預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款里面一直有數(shù),怎么處理,
老師你好,單位賬上有個(gè)其他應(yīng)付款,從13年就有,審計(jì)說(shuō)是呆賬,應(yīng)該怎么處理
老師你好,13年前任會(huì)計(jì)記過(guò)一筆賬 ,借 現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款,然后就一直掛著,現(xiàn)金賬上也沒(méi)明確這筆錢(qián)。我接手時(shí)他也沒(méi)說(shuō)?,F(xiàn)在現(xiàn)金賬也沒(méi)錢(qián)了,審計(jì)出來(lái)這筆賬了,應(yīng)該怎么處理?
建筑企業(yè),有項(xiàng)目幾年完工,投入使用,發(fā)票已開(kāi)完,后面發(fā)生維修費(fèi)用,怎么寫(xiě)分錄
老師,請(qǐng)教:本年前幾個(gè)月計(jì)提的工資,但是沒(méi)有發(fā)放,后面也不會(huì)發(fā)放,是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:某某費(fèi)用 嗎? 原始憑證需要怎么做
老師,就是一筆訂單,然后商家拿兩家單位開(kāi)具發(fā)票,但是付款只是直接對(duì)公付一家,那要怎么做分錄呢
單位賬戶(hù)收到個(gè)什么中國(guó)人民銀行讓備案,這個(gè)不備案會(huì)有什么影響嗎
你好老師,就是我們兩個(gè)公司法人都是同一個(gè)人,然后人員混同,采購(gòu)都是同一個(gè)人,新公司這邊,采購(gòu)人員小金額的發(fā)票都是他自己先墊付的,然后報(bào)銷(xiāo)的話(huà),公司公賬能直接轉(zhuǎn)給他個(gè)人嗎?他在這邊新公司沒(méi)有做工資
現(xiàn)在工資允許現(xiàn)金發(fā)放嗎?
公司給員工的奔喪慰問(wèn)金,還有中秋月餅可以走工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?分錄應(yīng)該怎么做
老師,個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)出的普票發(fā)票超過(guò)30萬(wàn),開(kāi)的3%的發(fā)票,進(jìn)來(lái)的發(fā)票可以抵扣嗎
你好老師,我們寶馬4s店可以開(kāi)其他品牌的機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票嗎?
我在快賬上做的資產(chǎn)負(fù)債表不平,就相差一個(gè)期初的未分配利潤(rùn),但是期初的數(shù)據(jù)我如果填了未分配利潤(rùn)那整個(gè)期初數(shù)據(jù)就不平了,這個(gè)期初數(shù)據(jù)要怎么改
貸方,一個(gè)節(jié)能改造款
負(fù)債表中在負(fù)債欄
你好; 貸方的話(huà);表示負(fù)債了。 你后期會(huì)支付出去嗎 ?才好判斷的??
沒(méi)有支付,一直在賬上
就是個(gè)數(shù),也沒(méi)人找我們要
你好; 掛著哈;如果不支付;? 借其他應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入??
影響銀行存款嗎?
憑證后面什么也不用附嗎?
你好;? 不會(huì)影響的;? 寫(xiě)一個(gè)勤快說(shuō)嘛老板簽字在偶附件哈? ?
是寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明,老板簽字吧
應(yīng)付賬款也是這樣做嗎?
是的; 就可以了。做一個(gè)支撐依據(jù)的?