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老師你好,13年前任會計(jì)記過一筆賬 ,借 現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款,然后就一直掛著,現(xiàn)金賬上也沒明確這筆錢。我接手時(shí)他也沒說?,F(xiàn)在現(xiàn)金賬也沒錢了,審計(jì)出來這筆賬了,應(yīng)該怎么處理?

2023-07-14 20:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-14 20:17

也沒有原始憑證是嗎?紅沖就可以的。

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快賬用戶9367 追問 2023-07-14 20:21

第一個憑證后面沒有附件,就在憑證上記了一筆,所以也不清楚是什么類型的資金。這個不算挪用吧

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齊紅老師 解答 2023-07-14 20:22

你好,很有可能是不是你們單位沒有業(yè)務(wù),然后他是為了讓資產(chǎn)有數(shù)據(jù),做了一個借款。

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齊紅老師 解答 2023-07-14 20:22

虛增了一個借款。后期他忘了洪沖。

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快賬用戶9367 追問 2023-07-14 20:24

他摘要寫的沖節(jié)能改造款

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快賬用戶9367 追問 2023-07-14 20:29

如果紅沖,應(yīng)該怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2023-07-14 20:30

借其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金

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快賬用戶9367 追問 2023-07-14 20:31

現(xiàn)金賬已經(jīng)取消了,財(cái)政局不讓有現(xiàn)金賬

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齊紅老師 解答 2023-07-14 20:32

現(xiàn)在現(xiàn)金賬上余額和實(shí)際的余額一致嗎?

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快賬用戶9367 追問 2023-07-14 20:33

現(xiàn)金賬余額是0,都平著呢

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齊紅老師 解答 2023-07-14 20:34

借其他應(yīng)付款,貸以前年度盈余

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快賬用戶9367 追問 2023-07-14 20:35

這個盈余疊加到累計(jì)盈余,是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-14 20:50

對的,是在你月末自己結(jié)轉(zhuǎn)就行

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快賬用戶9367 追問 2023-07-14 20:51

這不算挪用,是吧

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齊紅老師 解答 2023-07-14 20:54

你好,你是增加庫存現(xiàn)金,不是支付

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快賬用戶9367 追問 2023-07-14 20:56

巡視說我得有這筆錢,要不就是挪用,不知道怎么解釋合適

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齊紅老師 解答 2023-07-14 20:56

不清楚的 猜不出來

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也沒有原始憑證是嗎?紅沖就可以的。
2023-07-14
同學(xué)你好 這個先確認(rèn)收入 然后開發(fā)票回來計(jì)入費(fèi)用
2024-06-26
你好 如果之前沒有繳納的話就不可能退你們。我估計(jì)是你們之前保證金沒有掛其他應(yīng)收款造成的 我建議你補(bǔ)掛或者轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去核算
2020-08-17
你從2022年掛賬開始找,看怎么沒有了的,找出原因再處理。
2023-12-11
同學(xué)你好 轉(zhuǎn)到營業(yè)外就行了
2020-12-17
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