您在30號已經(jīng)作廢了,您在報6月稅款的時候就不包括作廢的這筆收入了。
請問我稅控盤發(fā)票號碼都核對了,做賬也沒有把作廢的發(fā)票錄進(jìn)去,該沖紅的也沖紅了,一共開了大概90份差不多差不多30萬的增值稅專用發(fā)票,稅點(diǎn)有9%,有6%,問題是賬上的實際銷售金額跟稅控系統(tǒng)的老是對不上,多了幾千塊,稅額也對不上,但是發(fā)票計算幾次了都沒錯呀,不知道問題出在哪
老師老師,就在6月30號中午點(diǎn)我沖紅了一張票,票面金額136萬,稅額的話大概15萬,我很確定這張票12號開的,我在當(dāng)月30號沖紅作廢了的,可是為什么今天3號報稅,他還是算進(jìn)去了啊,不是當(dāng)月沖紅了就作廢了不算稅進(jìn)去了嗎。
老師你好,我們在11月份錯多開了一張票,當(dāng)時在開票軟件點(diǎn)了作廢但沒有成功,直到這個月才發(fā)現(xiàn),于是我今天做了紅沖,但是有一個問題,紅字發(fā)票是我今天剛開的,那12月份開的紅字發(fā)票可以做到這個月的分錄里面去紅沖嗎?不然的話我現(xiàn)在做上個月11月份的賬,上個月實際根本就沒有開票收入,而且也沒有成本結(jié)轉(zhuǎn),那不就是虛開發(fā)票嗎?月末根本沒法結(jié)轉(zhuǎn)啊,有什么好的解決方法嗎?還是說這個開錯的根本就不算收入,可以不做收入這筆分錄?
老師,請問我3月開錯的一張發(fā)票,然后當(dāng)時沒有作廢,現(xiàn)在4月7號今天紅沖的這張發(fā)票,我報稅3月的 還需要報3月開出這張正數(shù)發(fā)票的稅嗎,還是說4月紅沖了 就沒有這種發(fā)票的稅了呢
老師我6月底開了一張2萬多的普票,現(xiàn)在7.31號對方公司需要沖紅,叫我開一個點(diǎn)專票,這個可以操作嗎,會影響這個季度的額度嗎,那這個是算6月份的額度還是7月份的,交稅是等到10.15號繳納嗎
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
就是扣除了你作廢的,按照正數(shù)減去負(fù)數(shù)的差額的銷售額來交費(fèi)了。
老師你幫我看看 我這是作廢成功沒???作廢了的話只需要繳納13萬,但是系統(tǒng)你看缺加了這作廢的15萬 我好慌哦
你好,我看您紅沖的發(fā)票和第1個圖的發(fā)票編碼對不上。
哪里 請指出來老師 你這樣我不懂
第1張發(fā)票是不是咱需要紅沖的,然后你第2張負(fù)數(shù)發(fā)票對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票最下面那個你框起來那個和你第1個發(fā)票的發(fā)票號對不上?
發(fā)票號是對的啊 我又看了
號碼是沒問題的
你好 你好那就是紅沖成功了?
你說的是哪里不對?請老師指點(diǎn)
你好我上面看錯 號了?