你好,學(xué)員,跟對方溝通寄回給你們的
你好,老師,我們開貨物發(fā)票給客戶金額為135408元并已打款,后面對方公司發(fā)現(xiàn)款打多了,應(yīng)結(jié)算99384元才對,我司退款36024元給對方公司,現(xiàn)在對方公司退發(fā)票135408元給我們,我重新開正確金額99384元給對方公司,對方公司已抵扣發(fā)票金額135408元,接下來我要怎么操作呢?
我司是建筑公司,掛靠工程的工程款怎么轉(zhuǎn)還給對方合理無風(fēng)險(xiǎn)呢?對方不給我們開發(fā)票的
老師,我們是建筑工程公司,2022年給對方開具的發(fā)票是按照合同金額開的,多開了?,F(xiàn)在并不給結(jié)算這么多錢,對方怎么把發(fā)票在退給我呢
老師,我們是建筑工程公司,2022年給對方開具的發(fā)票是按照合同金額開的,多開了。現(xiàn)在并不給結(jié)算這么多錢,對方怎么把發(fā)票在退給我呢?可以直接讓對方把多開的部分開紅字申請單嗎
老師,我們?nèi)ツ觊_了一張票,票面開多了,對方來款也是按照票面金額來的,現(xiàn)在對方要求把多出來的錢給退回去,這個(gè)應(yīng)該怎么操作啊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個(gè)分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
對方已經(jīng)使用了
對方可以進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,重新抵扣
多開的部分直接讓對方開具紅字申請單行嗎
多開的部分直接讓對方開具紅字申請單行嗎 不能進(jìn)行差額的,可以算在下次開票上