這種情況需要把原來抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來。
老師,我們是小型個(gè)體工商戶。去年屬雙定戶,申報(bào)由稅局的系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)。但因今年沒有去辦理定期定額手續(xù),所以變成了自行申報(bào)的方式起到現(xiàn)在,一直未進(jìn)行申報(bào),查看這家的電子稅務(wù)局:(1)變成了非正常戶;(2)顯示今年的兩個(gè)季度都沒有申報(bào)并及延期申報(bào)處罰。老師,請(qǐng)問這種情況我應(yīng)該怎么處理?
老師,我們單位電子稅務(wù)局提示上游企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)為非正常戶,下面顯示一張2019年開進(jìn)來的專票,請(qǐng)問這種情況如何處理
老師,本月登陸電子稅務(wù)局稅務(wù)數(shù)字賬戶提示上游企業(yè)為非正?;蜃咛邮?lián)企業(yè),下面有一張2019年開的發(fā)票,是不是這張發(fā)票有異常,我該如何處理?
老師,我們單位有一家上游企業(yè)被列為非正常,系統(tǒng)提示一張發(fā)票異常,現(xiàn)在已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,已經(jīng)稅前扣除的成本也要做調(diào)增處理,我想更改2019年的匯算表,可是沒有通過,這部分調(diào)增要怎么填呢,是不是我填的不對(duì)
老師,我們單位電子稅務(wù)局提示上游企業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),跳出一張2019年收到的專票,現(xiàn)在要處理這張發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出我可以做到本月嗎
房地產(chǎn)行業(yè),賣了一個(gè)門面,合同總價(jià)88萬,收到54萬,34萬是明后年分期付款的,我開正式發(fā)票開多少錢?
公司使用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在24年第一季度出售了固定資產(chǎn)。請(qǐng)問老師在做24年度企業(yè)匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊明細(xì)表里原值、本年折舊、累計(jì)折舊要包含已經(jīng)出售過的數(shù)據(jù)嗎?
老師,我們公司17年成立時(shí)當(dāng)時(shí)的出納給了我?guī)讉€(gè)期初數(shù),其中固定資產(chǎn)2萬多,因?yàn)槭浅黾{直接給我的期初數(shù),所以沒有購(gòu)買憑證,當(dāng)時(shí)沒有仔細(xì)追究這2萬是怎么回事,現(xiàn)在審計(jì)來發(fā)現(xiàn)2萬固定資產(chǎn)沒有明細(xì),討論后認(rèn)為應(yīng)該是出納搞錯(cuò)了,這2萬固定資產(chǎn)不屬于我們,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬調(diào)整呢?
醫(yī)療和生育的繳費(fèi)基數(shù)是一樣的嗎
請(qǐng)問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會(huì)導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營(yíng)利組織
老師,你好請(qǐng)問部門產(chǎn)值有沒有可能是負(fù)數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報(bào)廢過固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務(wù)局還找我嗎
匯算清繳的利潤(rùn)總額與四季度申報(bào)的一樣 沒有需要調(diào)整的項(xiàng)目 為什么要補(bǔ)稅
現(xiàn)在公司的工資表在財(cái)務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價(jià)稅合計(jì)是100萬,那印花稅的計(jì)稅價(jià)格是多少 100萬 還是100萬/1.09
那需要把原來的那張發(fā)票找出來附在憑證后面
那張發(fā)票不用找出來的,咱就是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理就行。
好的,謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!