是的 這個(gè)企業(yè)你還能聯(lián)系上嗎?能聯(lián)系上的話(huà),我問(wèn)一下對(duì)方什么原因,聯(lián)系不上的話(huà),你們就需要補(bǔ)稅
開(kāi)發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)本來(lái)就應(yīng)該只開(kāi)一次相符的發(fā)票,不小心開(kāi)多了幾次發(fā)票,(尤其針對(duì)隨貨開(kāi)發(fā)票的客戶(hù),每一次業(yè)務(wù)都隨票,現(xiàn)在算起來(lái),確實(shí)有已經(jīng)業(yè)務(wù)對(duì)得上的普票,已經(jīng)給了客戶(hù)。開(kāi)多的那些就在手上,手上有開(kāi)多的第二聯(lián)發(fā)票,開(kāi)多的普票,需要沖紅,才對(duì)的上每一次業(yè)務(wù)開(kāi)一張普票。至于我們公司的其他客戶(hù),是后面才開(kāi)票的,例如一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一個(gè)月業(yè)務(wù)的,那么哪怕不小心同一個(gè)月的業(yè)務(wù)開(kāi)了2張一樣的,其實(shí)也可以的吧,因?yàn)槎际沁@些產(chǎn)品,單價(jià)都一樣的,開(kāi)多的這1張,少于后面沒(méi)開(kāi)發(fā)票的金額。)跨月了,應(yīng)該沖紅比較好,還是直接去稅局承認(rèn)由于個(gè)人糊涂,所以這樣開(kāi)多了發(fā)票,才沖紅的。 我們一個(gè)月由于正常的退貨或者別的開(kāi)錯(cuò)原因,也有沖紅,這些導(dǎo)致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時(shí)可以解釋?zhuān)钦5奈也恍⌒牟僮?,還是直接和稅局解釋?zhuān)容^好呢,免得開(kāi)票系統(tǒng)提示開(kāi)票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認(rèn)呢,還是如何?
6月初,有兩家合作公司在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)認(rèn)證我公司發(fā)票時(shí),提醒我公司為非正常戶(hù)或走逃失聯(lián)企業(yè)。我公司隨后聯(lián)系了稅務(wù)局和稅務(wù)專(zhuān)管員,對(duì)方均說(shuō)我公司沒(méi)有問(wèn)題,是正常戶(hù)。開(kāi)票報(bào)稅都正常,唯獨(dú)平臺(tái)老是提示那個(gè),聯(lián)系了平臺(tái)管理公司,對(duì)方說(shuō)是“異地協(xié)作平臺(tái)”給認(rèn)定的。我給稅務(wù)局打電話(huà),他們說(shuō)不清楚這個(gè)平臺(tái)?,F(xiàn)在就卡著了,有懂的老師嗎?怎么解決?
你好老師,下面是我收到的短信,我公司是2022年12月份注冊(cè)成功的,工商局已登記,當(dāng)月基本戶(hù)也已開(kāi)戶(hù),12月份未發(fā)生任何業(yè)務(wù),怎么上報(bào)年報(bào)呢? 您的手機(jī)號(hào)為某企業(yè)負(fù)責(zé)人或聯(lián)絡(luò)員的聯(lián)系號(hào)碼,請(qǐng)登陸“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(河南)”報(bào)送并公示該企業(yè)2022年度年報(bào),如不按時(shí)年報(bào)將被處最高1萬(wàn)元罰款并列入經(jīng)營(yíng)異常名錄,企業(yè)負(fù)責(zé)人個(gè)人信用將會(huì)受到限制。為避免因逾期未年報(bào)而受經(jīng)濟(jì)處罰及信用約束,請(qǐng)及時(shí)年報(bào)。
老師,我們單位電子稅務(wù)局提示上游企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)為非正常戶(hù),下面顯示一張2019年開(kāi)進(jìn)來(lái)的專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)這種情況如何處理
老師,本月登陸電子稅務(wù)局稅務(wù)數(shù)字賬戶(hù)提示上游企業(yè)為非正?;蜃咛邮?lián)企業(yè),下面有一張2019年開(kāi)的發(fā)票,是不是這張發(fā)票有異常,我該如何處理?
你好,我想接消防施工項(xiàng)目會(huì)計(jì)做,你可以全程教嗎
我在百度上買(mǎi)了38元的歪點(diǎn)點(diǎn)忘了激活碼要去那里能查到
如果想把公司過(guò)戶(hù)給別人這種情況需要交分紅嗎稅嗎?
勞務(wù)公司開(kāi)具的差額征稅發(fā)票,發(fā)票上的扣除額數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的?
老師,請(qǐng)企業(yè)做退免稅備案時(shí),稅局會(huì)下現(xiàn)場(chǎng)看嗎?
二月份的本月合計(jì)這樣寫(xiě)是不是錯(cuò)了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫(xiě)0還是把一月份的余額寫(xiě)到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價(jià)稅分離之后的稅稅價(jià)做成本。那小規(guī)模是不是要按價(jià)稅合計(jì)的作為成本價(jià)?那如果收到一張發(fā)票高于實(shí)際付款。那我就按實(shí)際付款價(jià)入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買(mǎi)社保,有沒(méi)有問(wèn)題,是不是還要簽個(gè)合同啊,然后要交個(gè)稅的話(huà),個(gè)人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個(gè)人呢?
電子稅務(wù)局能查到對(duì)應(yīng)單品可開(kāi)票的庫(kù)存數(shù)量嗎
老師,什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
是不是把這張發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
是的,是的,增值稅、所得稅都不允許抵扣。
他們家去年還給我們開(kāi)票了,那些發(fā)票怎么沒(méi)有跳出來(lái)
是不是就2019年那段時(shí)間有問(wèn)題
你看下能聯(lián)系上對(duì)方企業(yè)吧 很有可能,要么就是沒(méi)有監(jiān)管到,要么就是他這張發(fā)票沒(méi)有交稅,其他的正常交了。
老師,那這部分的成本怎么調(diào)出來(lái),用以前年度損益調(diào)整嗎
直接做到今年就可以了吧
可以的啊,你看下你稅務(wù)局怎么要求的,有些是需要直接補(bǔ)稅,有些是修改之前的匯算清繳,如果有盈利的才需要補(bǔ)
增值稅的直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出交稅就行。
好的,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。