你好;? 你們這個預提費用沒有了; 走其他應付款去? ?填寫?
1. 8月報稅時,“本月數”那一列的“其中 應稅貨物銷售額”那空格忘記填寫。導致增值稅納稅申報表的“本年累計數”依然是7月的累計數,直到9月才發(fā)現(xiàn)。請問能否在9月的增值稅納稅申報表本月數上加上兩個月的數量???? 2.電子稅務局上歷史查詢里查不到 6月7月的資產負債表和利潤表,但是當月扣稅都正常的。請問這個是要怎么處理,需要去稅務局嗎??? 3.工會已經成立的前提下(成立資料已上交,專用銀行戶已開通),工會經費申報表依然顯示是“工會經費籌備金”而不是“工會經費”。請問這個是為什么??
#提問#老師編制2020年度現(xiàn)金流量表時,1.其中經營活動支出中購買商品或勞務支出哪行,是填主營業(yè)務成本本年累計發(fā)生額即利潤表中主營業(yè)務成本累計數,本企業(yè)是勞務派遣代發(fā)的工資社保等都在此科目?2.如果填營業(yè)成本年發(fā)生額的話,問現(xiàn)金流中支付的職工薪酬填什么數據?填應付職工薪酬貸方年度累計數額嗎?應付職工薪酬含代發(fā)的工資及社保等嗎還是只是取管理費用中工資數即可。如果取前者,那么同支付購買商品那行重復了?問到底怎么填老師?
甲400kg乙200kg3.甲、乙兩種材料運輸費共8000元,裝卸費4000元。不考慮運雜費的增值稅,根據重量分配運雜費,分別計算甲、乙兩種材料的總采購成本。5.A公司采購丙材料100kg,以銀行存款預付100,000元。6.丙材料驗收入庫,價款200000元,增值稅進項稅額26000元,用銀行存款補尾款這邊不能追問只能已這樣的形式提問麻煩了感謝寫出會計科目及其后面的金額還有那個之前給我的計算過程中2B是什么200還是怎么麻煩可以換一種方式解答嗎真的看不懂實在不行可以打字比如一萬三千乘八百之類的這是個例子不是題里的麻煩了感謝感謝辛苦了
老師好,在編制間接法現(xiàn)金流量表時,有個預提費用的增加,這個表示什么意思?之前的預提費用科目已經不用了,這里如果填的話根據什么去填列?謝謝
填寫現(xiàn)金流量表中的購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金這個項目時,一般需要考慮與購買商品、接受勞務與經營活動有關的會計分錄。因此在計算時我們需要去關注管理費用的明細科目,其次是購買商品,題目中有一個前提是所有存貨都是外購的,因此直接將本期較上期增加的存貨價值加進去就好了,但是需要考慮存貨的盤盈和盤虧,如果盤盈就從存貨科目的差額中扣除,虧則加。接下來存貨里面比如說庫存商品很有可能被售賣出去,而被賣出去的部分不會在存貨項目中被反映,因此如果它被銷售出去就很有可能在營業(yè)成本里面,再根據明細只留下與銷售貨物有關的部分即可。如果存貨科目的差額是負數,那么說明售出的商品比購入的商品還多,要從營業(yè)成本中減去多的。
老師好,一般貿易,出口商品按照內貿增稅,賬務如何處理?借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入(FOB,4521美元*匯率)應交稅費-應交增值稅-銷項(4521美元*匯率*13%)這樣計算應收賬款>合同CIF價格(實際應收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營業(yè)務收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費用(運費+保險,267*匯率)銷項稅做主營業(yè)務成本,借:主營業(yè)務成本貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
老師好,一般納稅人不報財務報表也可以直接報企稅嗎?
郭老師,收到固定資產0.3臺,總的是1臺,收到0.3我按哪個提折舊,同一臺固定資產剩下的到票折舊怎么提
老師你好!我單位小規(guī)模納稅人,當月的增值稅額月末直接轉入營業(yè)外收入,還是季末一次性轉入營業(yè)外收入?謝謝
水利建設基金的計稅依據是增值稅?
大藥房(公司)賣藥是不是應該對進項金額和銷項金額都各自繳納買賣合同印花稅呢?
老師,我們簽的技術服務合同,簽合同預付2萬,一年服務結束后付2萬,第一次開票數量,單位怎么填,數量:0.5 單位:項??
老師,建筑公司匯算清繳工資薪金看那個科目填,管理費用勞務成本,還是應付職工薪酬
生產型企業(yè)出口貿易及退稅的整套流程及注意事項
銀行付給個人的往來賬怎么做呢
好的,這一列不用填了唄
你好; 是的;預提費用沒有了。取消這個科目了??