借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅, 如果需要繳納增值稅,做這個
我公司是一般納稅人,在5月份更正了2021年所屬期10月份的增值稅申報表并申請退稅退還回來了。21年已經(jīng)封賬了 跨年了我現(xiàn)在賬務(wù)要如何處理,收入直接沖減在5月份嗎?
你好!老師,我公司2023年4月收到一筆增值稅退稅25萬,所屬期是2019.1月-2022-12月,是我司申報了“重點人群貧困人員減免增值稅”,想問一下,收到退稅的賬務(wù)處理?借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-增值稅退稅 這樣可以嗎?這樣一來,我公司本年度所得稅又增加了嗎?
公司是一般納稅人,這個月申請已退回的去年5月份多繳納的增值稅和附征稅和殘保金,如何賬務(wù)處理?
老師,一般納稅人企業(yè),23年5月申報增值稅,,這個賬務(wù)進行賬務(wù)處理?另外,分別更正申報了去年和前年12月的增值稅報表,貧困人口退稅,這個又如何進行賬務(wù)處理呢
去年11月多繳納增值稅(企業(yè)招用退役士兵增值稅減免9000元,當(dāng)時申報未填報該項),導(dǎo)致增值稅多繳納9000元,賬務(wù)沒有任何處理。今年10月做了對去年11月增值稅的更正申報,更正成功后稅局退了增值稅9000元,應(yīng)該怎么記賬?這個已經(jīng)跨年度了
老師您好,公司100%控股投資成立新公司,新公司用于光伏發(fā)電,和籌集這個項目所有有關(guān)的料工費的支出,是不是應(yīng)該都用新公司付款
老師您好,1.麻煩給指導(dǎo)一下第三季度財報,報表中風(fēng)險有需要規(guī)避的嗎?2.第3季度變動的職工薪酬第一行:填寫1-9月應(yīng)付職工薪酬貸方金額330680元;第二行填寫1-9月份應(yīng)付職工薪酬借方余額414445元嗎(因有去年的11.12工資)?3.個稅系統(tǒng)的1-9月金額是330680元。4.我們是建筑服務(wù)行業(yè),只有工資,沒有其他福利費用。這樣填合規(guī)嗎?
稅務(wù)登記最快辦理步驟方案
老師,我們老板是一家公司職員,他成立了一家小規(guī)模納稅人,給他所在公司提供服務(wù),提供了30000元的服務(wù),他所在工司只支付了他26500元,剩下的3500元是單位給老板交的五險一金,這個業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處里
營業(yè)執(zhí)照最快辦理方案步驟
房地產(chǎn)企業(yè)在預(yù)售房子時收的預(yù)收賬款計提的稅金及附加是在當(dāng)期確認(rèn)還是等項目完成確認(rèn)收入時再確認(rèn)?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
退回來的增值稅借銀行 貸應(yīng)交稅費未交增值稅, 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸以前年度損益調(diào)整匯算清繳需要納稅調(diào)整。