單個(gè)金額能有多少 5000以下的合起來一塊做長期待攤費(fèi)用
我們是購買的以前現(xiàn)有的酒店經(jīng)營的(以前酒店老板不做了),所以有一個(gè)購買酒店款930萬(一次性付款,等于是購買酒店的設(shè)備設(shè)施,我們不用裝修的),另外每月還有租金費(fèi)用,這2大塊費(fèi)用當(dāng)初老板跟對方談的時(shí)候?yàn)榱藘r(jià)格便宜點(diǎn),所以都是按照不含稅價(jià)來談的,所以都沒有發(fā)票,現(xiàn)在我們剛開始經(jīng)營,這樣對于籌建期的費(fèi)用就不多,這樣賬面看起來好像也不太合理,老師,這種情況怎么辦
老師: 我們現(xiàn)在剛購買了一個(gè)酒店,然后開始裝修改造,其中賣家廚房設(shè)備,就直接不弄走了。我們花7萬塊錢直接購買了。但是那些東西也沒具體啥明細(xì)了。而且都是用了很多年的,就一起買了能用的用將來,這樣的我怎么入賬呢,?
老師: 我們現(xiàn)在剛購買了一個(gè)酒店,然后開始裝修改造,其中賣家廚房設(shè)備,就直接不弄走了。我們花7萬塊錢直接購買了。但是那些東西也沒具體啥明細(xì)了。而且都是用了很多年的,就一起買了能用的用將來,這樣的我怎么入賬呢?
老師: 老師我們是新收購的別人的酒店,然后上家酒店的廚房設(shè)備舊的,估值7萬,我們直接買了。這些東西肯定之前上家都已經(jīng)折舊過了,用了很多年了。估計(jì)找到清單也就有點(diǎn)凈值,這樣的東西咱在酒店籌開期間買過來了 ,怎么入賬合適呢?
老師: 我們現(xiàn)在剛購買了一個(gè)酒店,然后開始裝修改造,其中賣家廚房設(shè)備,就直接不弄走了。我們花7萬塊錢直接購買了。但是那些東西也沒具體啥明細(xì)了。而且都是用了很多年的,就一起買了能用的用將來,這樣的我怎么入賬呢,?
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
我讓他們?nèi)フ艺铱纯从袥]有清單,如果沒有清單咋弄入賬啊?即使有清單如果沒有分別單獨(dú)價(jià)格呢?如果入賬他們總價(jià)原價(jià)超過7萬,等于是打包一塊賣給我們便宜算7萬,那咋均攤到每個(gè)物件上呢?是用清單上的物品的凈值入賬嗎?
清單自己先寫一個(gè),或者是你們自己寫一個(gè)也可以的。具體的金額可以自己分?jǐn)傄幌隆?
根據(jù)設(shè)備估算一個(gè)價(jià)格的
喔好的老師
不用客氣,周末愉快