 
                            視同銷售處理即可

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    用友軟件里的事,就是在我結(jié)賬的時(shí)候,軟件里邊兒有這個(gè)供銷存?之前跟蔡老師說(shuō)的時(shí)候是按原材料。就進(jìn)原材料庫(kù),入成品進(jìn)入成品庫(kù)。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫(kù),出原材料就出原材料庫(kù)。但是我公司之前老會(huì)計(jì)他做的賬是,只要是購(gòu)進(jìn)他全進(jìn)的原材料庫(kù)。只要是銷售無(wú)論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫(kù)。一月份之前我還是這么做的,因?yàn)槎路菀咔槠陂g沒(méi)上班,就空姐的賬沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生。到三月份我就聽(tīng)用友唐經(jīng)理和蔡老師說(shuō)就是銷售什么就從哪個(gè)庫(kù)出。我就銷售原材料,我走原材料庫(kù),銷售成品有成品庫(kù),這個(gè)月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個(gè)老會(huì)計(jì)是那么接的。到月底結(jié)賬的時(shí)候,正常結(jié)這個(gè)帳,我該對(duì)賬的都對(duì)了。但是走到那月末處理的時(shí)候。就出問(wèn)題了,他就讓我輸這個(gè)產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個(gè)老會(huì)計(jì)它干的時(shí)候。說(shuō)軟件兒這個(gè)人告訴他。在我公司的這個(gè)銷售出庫(kù)單里面,結(jié)完帳以后,在銷售出庫(kù)單里面。就是自動(dòng)顯示出這個(gè)成本價(jià)。根據(jù)銷售出庫(kù)單里邊的這個(gè)單價(jià)的這個(gè)成本價(jià)去回填產(chǎn)成品的這個(gè)成本。
老師,請(qǐng)教一下,公司開(kāi)業(yè)的時(shí)候買了100個(gè)基因檢測(cè)盒,沒(méi)給對(duì)方結(jié)款,也沒(méi)有票據(jù),當(dāng)時(shí)也沒(méi)入庫(kù),前幾個(gè)月領(lǐng)取了20幾個(gè),有的是顧客購(gòu)買的,有的是贈(zèng)送給顧客的,這些都沒(méi)做賬,現(xiàn)在我接手了,5月要做賬,我統(tǒng)計(jì)了一下,贈(zèng)送給顧客的有2個(gè),賣了5個(gè),我要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,就得先入庫(kù),我是按100個(gè)的金額入庫(kù)?還是按庫(kù)存數(shù)量+7個(gè)的數(shù)量入?我們給對(duì)方結(jié)款是100個(gè)用完了結(jié)款,而且贈(zèng)送的和顧客購(gòu)買的成本價(jià)還不樣,贈(zèng)送的按400一個(gè)結(jié),顧客購(gòu)買的按800結(jié),這我該怎么做賬呢
老師,銷售發(fā)生的運(yùn)費(fèi),我們之前的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理做在了庫(kù)存商品的運(yùn)費(fèi)科目,也就是入了庫(kù)存的成本了,我覺(jué)得不應(yīng)該入成本吧,應(yīng)該入銷售費(fèi)用的運(yùn)輸費(fèi)吧。 所以我就紅沖之前他做的分錄 他做的暫估: 借:庫(kù)存商品~運(yùn)費(fèi)5000元 貸:應(yīng)付賬款~甲公司5000元 我做的分錄 紅沖: 借:庫(kù)存商品~運(yùn)費(fèi)(-5000元) 貸:應(yīng)付賬款~甲公司(-5000元) 更正: 借:銷售費(fèi)用~運(yùn)輸費(fèi)6000元 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額300元 貸:應(yīng)付賬款~甲公司6300元 老師,為什么我紅沖之后,庫(kù)存商品~運(yùn)費(fèi)會(huì)出現(xiàn)貸方余額:5000元 是因?yàn)樯蟼€(gè)月他把庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?
老師,我們公司購(gòu)進(jìn)了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái),那中間我們也銷售了,開(kāi)了發(fā)票了,的確認(rèn)收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因?yàn)闆](méi)有庫(kù)存商品,要是要暫估入庫(kù),分錄借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負(fù)數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫(kù)存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
銷售商品的時(shí)候附帶同類型商品為贈(zèng)品如何做會(huì)計(jì)分錄,月底如何結(jié)轉(zhuǎn)? 比如A商家向購(gòu)買 100包餅干 每包售價(jià)為10元 成本價(jià)位9元 然后贈(zèng)送了他10包糖果 糖果售價(jià)5元 成本價(jià)4元(客戶是賒銷),我做的是內(nèi)賬,無(wú)需交稅 借:應(yīng)收賬款 1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000 借:銷售費(fèi)用 500 貸:庫(kù)存商品 500 借:應(yīng)收賬款 1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000 借:銷售費(fèi)用 400 貸:庫(kù)存商品 400 銷售費(fèi)用到底要寫售價(jià)還是成本價(jià)呢?一筆業(yè)務(wù)做2張幾張憑證,還是做一張?如何做
 
                老師,我公司的車賣了,買價(jià)是2100,我怎么做賬
老師 這個(gè)8715的招待費(fèi)為什么可以全額扣除啊,招待費(fèi)不是發(fā)生額60%和收入的千分之五哪個(gè)孰低扣哪個(gè)嗎?
使用財(cái)務(wù)軟件做賬,總賬和明細(xì)賬需要導(dǎo)出保存嗎
老師,買方退貨,之前進(jìn)賬已抵扣,退貨分錄是不是借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。對(duì)吧
老師,給別人的貸款收利息的那種,做賬時(shí)放在短期投資科目,可以嗎?有什么弊端嗎?
房地產(chǎn)居間代理服務(wù)費(fèi)用,稅收編碼具體用什么
國(guó)企單位收到財(cái)政老舊小區(qū)建設(shè)補(bǔ)助資金時(shí)確認(rèn)其他收益?還是先掛往來(lái)?
老師好,有沒(méi)有專業(yè)的建筑裝修行業(yè)的老師,我們學(xué)校圖書(shū)室裝修,需要出一份合同,合同名稱,和項(xiàng)目地址填寫時(shí)候有沒(méi)有什么要求,幫我看下
老師,這月就剩一張進(jìn)賬票認(rèn)證了,下月就不能開(kāi)票了,可以留底,下月再開(kāi)票嗎
受益人備案截止到11月1號(hào)嗎?


不太明白
月末需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是直接結(jié)轉(zhuǎn)損益?
借:銷售費(fèi)用 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或其他業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品