 
                            是的,就是那樣做就行
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,您好,購(gòu)買方已抵扣購(gòu)進(jìn)商品,后期退貨。庫(kù)存商品做借方負(fù)數(shù)還是做貸方正數(shù)。 購(gòu)進(jìn):借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款 退貨:借:預(yù)付賬款 (正數(shù))庫(kù)存商品(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))這樣做對(duì)嗎?
老師采退,(1)購(gòu)進(jìn):借 原材料 貸 銀行存款 退貨:借 銀行存款 貸 原材料。那收到供應(yīng)商退回來的貨款,分錄怎樣寫? (2)購(gòu)進(jìn):借 原材料/庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款 退貨:借 應(yīng)付賬款 貸 原材料/庫(kù)存商品。抵扣掉前面購(gòu)進(jìn)的欠款,收回多余退款,分錄怎樣寫?
請(qǐng)問老師,我們買了一批貨物,已經(jīng)抵扣了發(fā)票,現(xiàn)在要退回這批貨物,請(qǐng)問分錄是不是:借庫(kù)存商品,-100,借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))-13,貸應(yīng)付帳款-113 然后借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))13,貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)13
出口退稅進(jìn)項(xiàng)勾選成了抵扣了,分錄是借庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,下個(gè)月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,怎么寫分錄
老師,買方退貨,之前進(jìn)賬已抵扣,退貨分錄是不是借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。對(duì)吧
 
                那個(gè)稅局里面的開票額度是含稅的還是不含稅的?
計(jì)提當(dāng)月費(fèi)用,掛往來,下月支付,報(bào)銷附在當(dāng)月還是下個(gè)月
老師,我們公司前股東給他結(jié)算提成,五萬多,這是按分紅20%交稅還是按30%交啊
對(duì)方給我們返回的返利怎么做賬,例如我們采購(gòu)10萬的貨,對(duì)方給我們2000的返利,這個(gè)返利可能推遲在幾個(gè)月后給,我怎么做賬
老師,激活一般戶需要轉(zhuǎn)進(jìn)去10元,可以從個(gè)人卡轉(zhuǎn)進(jìn)去嗎?需要備注什么呢
老師公司是不是都得填報(bào)受益信息
受益人要變更怎么變更
老師好!咨詢費(fèi)的專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師,我們是貿(mào)易公司,幫人家弄道閘,包工包料,圖中的安裝費(fèi)我能開成勞務(wù)費(fèi)嗎?我們是小規(guī)模納稅人
老師,請(qǐng)問一下二手車公司按照0.5%去申報(bào)增值稅需要去稅局備案后才能申報(bào)0.5%嘛?

